您好 錄取決于你紅沖的原因和具體情況。 一般來(lái)說(shuō),紅沖銷售收入會(huì)導(dǎo)致銷售收入的減少,同時(shí)也會(huì)減少相應(yīng)的收入類科目。你需要根據(jù)紅沖的金額和原因,在相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目中進(jìn)行調(diào)整。 至于22年的年報(bào)是否需要調(diào)整,這取決于你紅沖的原因和調(diào)整的金額。如果紅沖的金額較大,且對(duì)22年的年報(bào)有顯著影響,那么你可能需要進(jìn)行調(diào)整。具體是否需要調(diào)整,需要根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)要求進(jìn)行判斷。
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,跨年的費(fèi)用類發(fā)票需要調(diào)整嗎?可以不調(diào)整直接入到今年嗎?如果要調(diào)整,請(qǐng)老師寫(xiě)個(gè)具體的分錄
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,上年有筆收入忘記入賬,今天補(bǔ)做以后對(duì)上年的企業(yè)所得稅年報(bào)有影響嗎?需要調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,22年付款了辦公費(fèi),23年才收到發(fā)票,這樣會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?收到的發(fā)票是要放到22年嗎?
22年已結(jié)賬,23年1月收到1張跨年的350萬(wàn)勞務(wù)成本票。這張票怎么處理 1、建筑公司小規(guī)模小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄如何做 2、 企業(yè)所得稅匯算如何調(diào)整這個(gè)金額怎么調(diào)整,填寫(xiě)在哪幾行調(diào)整。 3、需要調(diào)整22年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)嗎
執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,由于發(fā)生銷售折讓,23年1月份紅沖22年10月份開(kāi)具的紅沖發(fā)票,含稅價(jià)2.26萬(wàn)元,其中收入2萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅0.26萬(wàn)元,對(duì)于銷售方而言,23年匯算22年度所得稅時(shí)候,開(kāi)具紅沖發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄?并且22年度匯算所得稅的時(shí)候怎么調(diào)整
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
初級(jí)考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問(wèn)那個(gè)內(nèi)在價(jià)值是怎么算的,看不懂
請(qǐng)問(wèn)做所得稅年報(bào)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報(bào)時(shí),資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫(xiě)有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,那我紅沖的分錄如何做,按上年藍(lán)字發(fā)票做紅字還是需要用到利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)
你可以直接用未分配利潤(rùn)科目的
如果我用未分配利潤(rùn)需要調(diào)整年報(bào)嗎
需要的,因?yàn)槟阗Y產(chǎn)負(fù)債表有變化了