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Q

請問老師小企業(yè)會計準則,22年付款了辦公費,23年才收到發(fā)票,這樣會計分錄怎么做呢?收到的發(fā)票是要放到22年嗎?

2023-02-02 18:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-02 18:34

你好,在2022年當時分錄怎么做的?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:35

小企業(yè)會計準則可以做到當年23年 有一個未來適用法

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快賬用戶3141 追問 2023-02-02 18:35

在22年已經(jīng)直接做了管理費用

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:38

那就紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款

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快賬用戶3141 追問 2023-02-02 18:40

如果在22年付款之后就知道是23年才收到票,那么正確應該怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:42

借管理費用貸銀行存款,當年的做當年。

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快賬用戶3141 追問 2023-02-02 18:47

那不還是回到你前面的解答,23年收到票后紅沖分錄,然后再做發(fā)票的,借其他應付款,貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤,貸其他應付款

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快賬用戶3141 追問 2023-02-02 18:49

可不可以在22年做 借其他應付 貸銀行存款,23年收到票就做 借管理費用貸其他應付

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:57

可以的,但是你這個就不是按照權責發(fā)生制

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齊紅老師 解答 2023-02-02 18:57

如果你之前不知道這筆業(yè)務,然后后期人家給你開了發(fā)票,這種情況下可以

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快賬用戶3141 追問 2023-02-02 18:59

或者是已經(jīng)做了管理費用,跨年收到票附在之前的憑證里這樣行不行?

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齊紅老師 解答 2023-02-02 19:16

暫估和發(fā)票一致的可以的

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你好,在2022年當時分錄怎么做的?
2023-02-02
同學您好,先預提 ,借:管理費用,貸:其他應付款等
2023-02-02
借:未分配利潤
貸:預付賬款
2023-04-12
你好這筆金額大嗎,同學
2024-04-09
你好,你選的未來是用法直接做的檔期也可以不用調(diào)整以前年度,直接在2023年抵扣
2023-06-07
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