你好,11月份兒生效了嗎?如果是的話,十月份的就是不需要申報,你在一月份才申報。
老師,我們是個體戶,原來沒有進行綜合所得申報,我在申報12月份,要我把前面11個月都申報嗎?只報這一個月的,顯示申報失??!有影響嗎?
老師您好,我申報個稅,然后提示申報失敗,說我一月份申報數(shù)據(jù)發(fā)生變動,請同步更正一月份的數(shù)據(jù),這個怎么弄啊?我現(xiàn)在申報不了,謝謝老師
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉為一般納稅人,我們稅務局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入補開了發(fā)票,并且是按照一般人補開的發(fā)票,這種情況我需要怎么辦,并且在這里您回答完我之后我沒法回復您,只能重新提交問題,不知道為什么,
老師我們是個體戶,11月申請當月變一般納稅人。現(xiàn)在我申報增值稅,提示導入失敗,原因是10月份沒報。這種要怎么弄
老師,補開前幾個月發(fā)票,導致當月開票收入大于當月實際銷售收入,賬務該如何處理
公司有土地和房產(chǎn),但公司現(xiàn)在暫停經(jīng)營,折舊繼續(xù)提嗎?
老師,我個體戶的利潤表,那個所得稅費用,那個金額又和經(jīng)營所得稅金額不一致,個體戶的科目是不是需要特別設置一下?我應該怎么處理呢?
老師感覺被人報復了,不知道是要以牙還牙還是
我們是外貿公司,我們采購了材料回來,貨款我們也付了,然后我們把采購回來的材料發(fā)給供應商加工,請問這個業(yè)務的分錄應該怎么寫
這個第6題12000÷25×8÷12=320 為什么要×8 8是從哪里來的,,
你好,生產(chǎn)企業(yè)出口發(fā)票次月做了免抵退申報了,然后發(fā)錯了開錯了型號,要紅沖重新開嗎?
你好老師 購買機器上的鏡片,計入易耗品 還未使用,借制造費用 貸銀行存款 但是收到了對方開的發(fā)票,,發(fā)票怎么做賬
@董孝彬老師,一知半解啊,咋辦。我這季度該咋辦?怎么填?
第一套房子貸款扣了專項附加扣除,把第一套賣了,再買第二套能享受貸款利息扣除嗎
電子稅務局上出來這個月要申報11月的增值稅,我申報以后就提示導入失敗,原因是說我沒報10月的增值稅。
那要怎樣我才能成功申報11月的增值稅
哦,那就去稅務局把十月份的增值稅申報了。