需要算進(jìn)去的,這個(gè)也是已繳納的稅款。按照4萬(wàn)來(lái)。

老師我問(wèn)下,我們是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月自開(kāi)了15萬(wàn)專票,工程在異地,那么當(dāng)月增值稅要不要去異地預(yù)繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預(yù)不預(yù)繳增值稅都要在異地預(yù)繳這兩個(gè)稅的是嗎?
老師?老師我們公司是建筑公司在異地項(xiàng)目這個(gè)月開(kāi)了兩份發(fā)票 一份高于十五萬(wàn)預(yù)繳了增值稅和附加 但是另一份低于十五萬(wàn)預(yù)繳地稅務(wù)局說(shuō)低于十五萬(wàn)免稅不用交是為什么
我公司是一般納稅人的建安業(yè)公司,異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅計(jì)算公式是:應(yīng)預(yù)繳增值稅稅額=(取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-分包款)/(1+9%)×2%,我公司最近開(kāi)出200萬(wàn)銷項(xiàng)票,但預(yù)計(jì)從甲方實(shí)際能結(jié)算到工程款160萬(wàn),我的問(wèn)題是:我能否按照實(shí)際收到的160萬(wàn)來(lái)計(jì)算預(yù)交增值稅呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬(wàn),巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬(wàn),我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊(cè)地再交1萬(wàn)還是3萬(wàn)?
外貿(mào)企業(yè)做退稅,人民幣結(jié)算出口越南,電子稅務(wù)局只有美元,怎么調(diào)整成人民幣?
采購(gòu)送貨單的名稱直接沒(méi)有中文名用型號(hào)和代碼表示可以嗎?
老師 在不做憑證的情況下 怎么出具資產(chǎn)負(fù)債表
小規(guī)模公司6月多開(kāi)了一張發(fā)票,3400元,10月25日申報(bào)了第三季度報(bào)表,申報(bào)表與財(cái)報(bào)不一樣,相差了3400,當(dāng)時(shí)為了繳稅,調(diào)多財(cái)賬3400. 當(dāng)時(shí)沒(méi)作廢,,但是現(xiàn)在股權(quán)變更申報(bào)不了,應(yīng)收不一致,我需要怎么做賬,老師我昨天發(fā)票沖紅了,但不用修改報(bào)表(稅局說(shuō))。我補(bǔ)做一步分錄,借:應(yīng)收,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,(財(cái)報(bào)營(yíng)收一致了,)不過(guò)現(xiàn)在又本期收入不一致
老師,我們企業(yè)支付了兩筆合計(jì)800的造價(jià)費(fèi),用小額零星收款收據(jù),還要給他們申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
采購(gòu)客戶禮品開(kāi)專票可以抵稅嗎?
小規(guī)模開(kāi)專票沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),附加稅怎么交,一般納稅人附加稅怎么交
如果用工會(huì)經(jīng)費(fèi)發(fā)放月餅,還需要申報(bào)個(gè)稅嗎
公司已經(jīng)注銷,收到稅務(wù)推送殘保金未報(bào)的短信,核實(shí)了一下去年社保平均人數(shù)超30人了,報(bào)個(gè)稅的人數(shù)沒(méi)超,應(yīng)該怎么申報(bào)???已經(jīng)注銷的公司是否還需要去申報(bào)呢
老師可以講一下這個(gè)題嗎?

