你好 你是小規(guī)模納稅人嗎??
老師,咨詢一個問題。建筑工程在異地施工,在異地預繳的2個點預繳稅款。這兩個點相當于是提前預繳了。那我下月應繳納的增值稅就少繳納2個點。那在異地預繳的這兩個點,可以用來充當進項發(fā)票么?極端一點,就是本來開9個點的票,現(xiàn)在只提供7個點的進項票,這樣可以么?不知道是否會造成成本降低,所得稅增加的問題?
老師您好 我們異地淮安有提供建筑安裝服務!是同一個廠區(qū)施工 但是因為對方廠家新增流水線時間有間隔 所以新增一條就針對新增的這條簽一次合同 三個月里對方新增兩條 簽了兩個合同 一次金額25萬 一次金額8萬 開專票 之前稅務局說月開票低于10萬不用預繳 我們是小規(guī)模納稅人 季度申報 這個季度給該廠我一共開票超30萬了!那么金額8萬的那個合同我要開外經(jīng)證去異地預繳稅款嗎?
老師?老師我們公司是建筑公司在異地項目這個月開了兩份發(fā)票 一份高于十五萬預繳了增值稅和附加 但是另一份低于十五萬預繳地稅務局說低于十五萬免稅不用交是為什么
老師,您好,我公司需要到稅務局代開一些勞務發(fā)票,沖臨時工工資賬,一年最多開五次,每次兩萬,稅務局說到時候可以退稅,年收入低于12萬的按百分之三扣,也就是兩萬塊錢的票可以退稅三千四,那么這個退稅如果是公司員工去的話可能年收入加起來會超過十二萬了,這個應該怎么辦呢
老師,我公司12月開的十多萬的發(fā)票,到1月份對方發(fā)現(xiàn)開票信息有誤,在1月時已將十多萬的發(fā)票沖紅處理,但因為其他原因導致一直沒得補開這開錯的十多萬發(fā)票,現(xiàn)在4月了需要申報增值稅,但開票金額就是沖紅的十多萬的發(fā)票,這個要怎么申報增值稅?(開錯的發(fā)票是增值稅普通發(fā)票,我們屬于小規(guī)模納稅人)
老師我公司一般納稅人處理固定資產(chǎn)轎車,賣給了個人,開具了二手車發(fā)票,22600元,我公司應該是做無票收入還是開具車輛發(fā)票22600元
中秋福利,發(fā)的現(xiàn)金,我先墊付的回頭報銷的話,憑借明細可以稅前扣除吧
老師 9月需要出口的貨物 10月實際出口 是10月實際出口時確認收入嗎
老師您好,門窗廠購買的卷閘門應該計入什么科目
老師購買會員卡送客戶計入什么科目
老師,生產(chǎn)型企業(yè)外購貨物(伺服電機)出口,出口發(fā)票開的免稅,進項發(fā)票能勾選抵扣嗎?
老師,想請教關于盤點事,賬是內(nèi)部看的,25年2月份才開始盤點水泥的,所以2月盤虧5600噸,水泥盤虧盈今年2月開始計入管理費用的,但這3月盤虧那么多水泥,記管理費用都120幾萬元了,對今年利潤影響很大,本來今年利潤是賺的,現(xiàn)在因為3月盤虧那么多導致利潤表是虧的,該怎么處理好呢?
老師,國內(nèi)的電商,僅退款,或者退款不退貨是怎樣賬務處理的?(區(qū)分已確認收入和未確認收入?)
怎么記賬呢?理財產(chǎn)品
老師,個體工商戶銷售五金產(chǎn)品,未達起征點,開數(shù)電發(fā)票,稅率是選免稅,還是選3%稅率
對的 是小規(guī)模季報 但是現(xiàn)在異地項目預繳稅
你好 月不15。季45不用預交的?
老師?但是我開了兩份發(fā)票 一份十一萬多一份十六萬多 為啥十六萬那個要預繳 十一萬那個不預繳呢 都是一個月開的
你好 你是開專票了吧 專票不免的?
老師?老師我們都是開的普票
你好 具體原因要問下項目地稅局?
多收的可以申請 退款的?