發(fā)票要有,最好也附報銷單。
老師你好,差旅費報銷單里可以用汽油、餐飲、住宿的發(fā)票吧?統(tǒng)一寫成了差旅費
老師您好,請問員工的住宿發(fā)票和餐飲發(fā)票可以一起算差旅費報銷嗎?還是餐飲發(fā)票單獨算業(yè)務招待費?
老師,寫報銷單的時候報銷內容需要寫具體嘛?比如發(fā)票是住宿發(fā)票,需要寫明是去哪里出差產生的住宿嘛? 還是直接報銷內容寫差旅費?
請教老師,老板拿來的差旅發(fā)票(餐飲、住宿),我可以直接記管理費用-差旅費,然后把發(fā)票附在憑證后面嗎?就是沒有報銷單之類的
老板給了我一堆住宿費,餐費,機票等發(fā)票,讓我做差旅費??梢詰{這些發(fā)票直接記差旅費嗎?還是必須寫差旅費報銷單?
郭老師請問老師去年其他應收款是負數,忘記掛科目了,那我今年怎么把負數變成正數,去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
請問老師去年其他應收款是負數,忘記掛科目了,那我今年怎么把負數變成正數,去年直接做了收到其他應收款,然后之前沒有掛帳怎么辦
老師 我們融資租賃一臺設備 金額是535萬 然后首付了107萬 還應付本金428萬 ,然后二期 支付本金加利息一共198000(182899.28+15100.72),利息首次沒有 第二次二期利息對方開了專票含稅15100.72 (13363.47+1737.25稅),這個怎么做分錄 ,我得軟件上沒有未確認融資費用這個科目
老師我支了2000的差旅費,剩余800我要退回,但是其中有幾百我要充現金,我要怎么做賬
保守型籌資策略淡季有短期金融資產,為什么呢?
老板喜歡公戶里的錢轉到他私人賬戶?里,比如公戶里面有100萬,這個老板呢,他偏偏要把那100萬轉10萬走,我又不能不做賬,那我做賬的時候做什么賬吖其他應收款。因為這個錢我要收回來的《請問這10萬的錢怎么收回來?》
您好,老師,第7題是多選題,答案中變動儲存成本和訂貨變動成本的式子為什么是這個?因為經濟訂貨批量=√2*KD/Kc
老師 條款是EXW 但是讓發(fā)貨到他的某個供應商處 這種能退稅嗎
老師,為什么我的簽名方式只能是數字證書簽名而使用操作流程里面可以用多種方式簽名,簽名二維碼那一欄為什么沒有藍色圖標可以點擊?
老師,請問注會財管計算題,有些不寫過程可以嗎直接寫結果,然后題目給g =8%,1+g =1.08,我在計算時可以直接就寫1.08,不寫1+8%,這樣可以嗎?就是簡單的計算過程不體現會扣分嗎