你好,你說的是專項(xiàng)附加扣除嗎?如果是的話,明年做也可以的。
老師好,請問23年計(jì)提的員工工資,是不是只要在24年做匯算清繳結(jié)束之前支付了就可以稅前扣除,如果是23年的年終獎的話是不是必須得在23年12月31日之前支付出去才能算做23年的費(fèi)用稅前扣除,如果24年1月支付了23年的全年一次性獎金,那么這個費(fèi)用就屬于24年了
老師,你好。想問一下24年度的個稅抵扣項(xiàng)目登記是必須要在這月31號完成嗎?如果沒有登記24年的個稅是不是無法抵扣了?另外就是如果沒有在這個月登記,又想享受24年的抵扣,是不是可以在25年4月報(bào)24年個稅的時候登記?
公司員工發(fā)了雙薪,是在一月份發(fā)的,老板給自己發(fā)的12萬年終獎,就是23年工資,24年一月份發(fā)的雙薪,2月份申報(bào)了個稅,并扣的個稅,如果不算23年收入多少話,那這些收入是等24年個稅匯算申報(bào)再去申訴退稅是嗎?因?yàn)槎紱]有填專項(xiàng)扣除,2月份申報(bào)個稅的時候直接在公司扣了個稅
老師,下午好,一社會團(tuán)體24年1月才做稅務(wù)登記,23年的時候有進(jìn)行法人換屆所以做了審計(jì)。當(dāng)時8月份收到一筆5萬元,做了無票收入。沒做稅務(wù)登記所以沒有申報(bào)?,F(xiàn)在問題是24年1月做了稅務(wù)登記后就開了這發(fā)票5萬元。那24年我這邊要怎么處理呢?
你好老師,想問下2024年度沒有填專項(xiàng)附加扣除信息,現(xiàn)在2025年填扣除哪個年份啊,當(dāng)年度是只能填一次是嗎?如果選了25年度,24年的個稅,在匯算清繳時可以退稅嗎?
老師,新開辦的企業(yè),實(shí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則開業(yè)日期是4月28日,5月份有增值稅申報(bào),公司賬戶上也沒有資金流動,稅務(wù)系統(tǒng)沒有提示需要進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表的報(bào)送,是不是就不用報(bào)送財(cái)報(bào)???
*建筑服務(wù)*養(yǎng)護(hù)服務(wù)是開幾個點(diǎn)發(fā)票
老師,同一客戶期末既有合同資產(chǎn)又有合同負(fù)債,是不是可以互相抵消
豬場電費(fèi)屬于經(jīng)營支出嗎
高新技術(shù)企業(yè),24年房租計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用,但不能加計(jì)扣除,匯算清繳申報(bào)表,填寫到a107041其他費(fèi)用里還是不填寫,研發(fā)設(shè)備折舊費(fèi)我們也沒加計(jì)扣除(不知道為什么不加計(jì)扣除),但計(jì)入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費(fèi)用里嗎。我們火炬年報(bào),研發(fā)費(fèi)用填的是包括房租和設(shè)備折舊費(fèi)的
老師,公司房子賣出的增值稅稅率是多少
你好,我們開了一張發(fā)票給購買方,現(xiàn)在說款不能全部撥付完,要讓利一部份,這個讓利的那部分賬處如何處理
請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報(bào)銷,這是沒問題的吧。
老師,您好!請教您 營業(yè)執(zhí)照的法定代表人可以當(dāng)研發(fā)人員嗎?因?yàn)樗遣┦?,?xiàng)目是由他帶領(lǐng)的。他的一切費(fèi)用都能計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎?謝謝老師!
老師,公司買的小機(jī)械設(shè)備疏通鉆機(jī)1萬多塊錢,沒寫規(guī)格型號可以嗎?