你好這個(gè)填在其他免稅銷(xiāo)售額
我們是小規(guī)模企業(yè) 從事銷(xiāo)售蔬菜肉蛋 下游企業(yè)是一般納稅人 之前有給對(duì)方開(kāi)具專(zhuān)票 現(xiàn)在是否可以開(kāi)具免稅發(fā)票
老師您好,您好公司開(kāi)具了免稅的蔬菜普通發(fā)票,公司是一般納稅人,申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表需要填寫(xiě)哪幾列?
老師,您好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人。我這季度開(kāi)票不含稅銷(xiāo)售額802211.49元,其中肉蛋蔬菜免稅合計(jì)490762.81元,3%減按%1的311448.68元,我申報(bào)增值稅時(shí)比對(duì)不過(guò)去,是那填報(bào)有問(wèn)題嗎?
我們是一般納稅人,我們從對(duì)方購(gòu)入了鮮肉和蔬菜,對(duì)方開(kāi)具的是普通發(fā)票,0稅率。我們銷(xiāo)售出去鮮肉和蔬菜也是免稅的。在這種情況購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎,什么樣的情況下可以計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣呢
一般納稅人銷(xiāo)售蔬菜和鮮活肉蛋類(lèi)開(kāi)具免稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)是填在哪里
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷(xiāo)售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷(xiāo)售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師,5月2號(hào)收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的發(fā)票,5月10號(hào)對(duì)方紅沖了 這2張發(fā)票,可以不做分錄嗎?
附表一嗎?哪一列哪一欄
把你的附表一截圖來(lái)看一下。
因?yàn)樯蟼€(gè)月有人開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,免稅開(kāi)成0稅率,免稅開(kāi)具其他發(fā)票那一欄填上數(shù)據(jù)就保存不了
你好,這樣子的話,建議你去稅務(wù)局上門(mén)填表。
每個(gè)月都上門(mén)填表嗎?
你好,不是你不是因?yàn)樯弦粋€(gè)月造成的嗎?處理完上一個(gè)月的以后就正常報(bào)就好了。