1.確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款/銀行存款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品 3.確認(rèn)稅金:借:稅金及附加貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅等
老師你好,我公司是商貿(mào)公司一般納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是建筑材料銷售,勞務(wù)服務(wù)等,現(xiàn)承接涂料及人工項(xiàng)目,開發(fā)票是從高開13個(gè)點(diǎn)還是怎么開?如果合同是分材料和勞務(wù)兩項(xiàng)分開的,勞務(wù)是開幾個(gè)點(diǎn)?
一個(gè)商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)范圍是食品銷售及各種商品銷售及服務(wù),現(xiàn)在有原材料普票開來,但這個(gè)公司不涉及生產(chǎn)加工制造,它所銷售食品中含有這些原材料,現(xiàn)在這些原材料發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們做凈水設(shè)備銷售,污水設(shè)備材料銷售,后期會(huì)有水處理設(shè)備維護(hù)。上個(gè)月我開具了一張百分之6稅率技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)月要增加營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍和增加稅種。那么我開局的這張發(fā)票營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍增加哪些詞條啊
老師我們是建筑安排企業(yè),現(xiàn)在跟甲方簽訂了一個(gè)合同又有建筑服務(wù),又有銷售材料服務(wù)。 項(xiàng)目在國(guó)外,所以開建筑服務(wù)給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發(fā)票是13%(我公司先從國(guó)內(nèi)采購(gòu),然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發(fā)票退稅)現(xiàn)在是我收了好多進(jìn)項(xiàng)材料發(fā)票,甲方?jīng)]有要求我們開材料發(fā)票,所以我收到的材料發(fā)票就沒有對(duì)應(yīng)開具給甲方,那我手上收到的材料發(fā)票能不能先入賬 應(yīng)該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發(fā)票,金額88495.58 稅額11504.42 價(jià)稅合計(jì)100000元 找郭老師
老師,建筑公司,上個(gè)月開出一張7萬多稅率13%材料銷售發(fā)票,(經(jīng)營(yíng)范圍有國(guó)內(nèi)貿(mào)易),之前都是開的工程服務(wù)費(fèi),這張材料銷售發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營(yíng)所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營(yíng)收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購(gòu)進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購(gòu)進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購(gòu)的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營(yíng)業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營(yíng)業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營(yíng)業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二級(jí)科目怎么填?工程服務(wù)的我寫的是每個(gè)項(xiàng)目的名稱
這個(gè)不用設(shè)置明細(xì)科目的哦
可是,之前已經(jīng)有二級(jí)明細(xì)的了,這個(gè)不設(shè)置好像不行
那你就自己設(shè)置一個(gè)項(xiàng)目名稱
材料銷售設(shè)置項(xiàng)目名稱也行?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的