你好,你們滿足一般納稅人,就可以享受。暫時(shí)還沒通知什么時(shí)候結(jié)束
老師,您好,我公司經(jīng)營的業(yè)務(wù)屬于現(xiàn)代服務(wù),增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)扣除,4月變成一般納稅人的,但是從4月到9月都沒有填寫加計(jì)扣除聲明,也沒有加計(jì)扣除,我在10月份的時(shí)候填寫了這個(gè)聲明,我想問一下我可以在申報(bào)第十期時(shí)把4-10可以加計(jì)抵減的稅額都填在這一期不,就不在更正4-9月份的報(bào)表了
老師好 我們商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在想轉(zhuǎn)成一般納稅人 我們公司平時(shí)購買的柴油是額度比較大的專票 這個(gè)能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎 我們公司以買賣砂石為主 砂石都是從個(gè)人那買 有時(shí)候也會運(yùn)輸 公司名下只有一臺車
老師您好,我們是一般納稅人監(jiān)理公司,是2022年1月才轉(zhuǎn)成一般納稅人的,我們基本上沒有進(jìn)項(xiàng)票,后期進(jìn)項(xiàng)票應(yīng)該也是不多,稅務(wù)局現(xiàn)在讓我們申請寫加計(jì)抵減的報(bào)告,老師這種政策我們公司應(yīng)不應(yīng)該申請,這個(gè)對企業(yè)發(fā)展有沒有什么影響呢
老師,21年9月份我公司升一般納稅人,當(dāng)年沒有填報(bào)享受加計(jì)抵減10%的政策。 22年2月份稅局通知讓把2月份的報(bào)表加計(jì)抵減增加上21年的加計(jì)抵減金額。 21年的加計(jì)遞減增加以后從22年3月開始,每個(gè)月加計(jì)抵減的臺賬都是負(fù)數(shù)。申報(bào)增值稅的時(shí)候都會出現(xiàn)比對異常,需要去找專管員審批。這種情況,我需要怎么處理一下嗎?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計(jì)抵減期末余額1萬;7月份申請了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報(bào)需要對應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
押金轉(zhuǎn)為租金,會計(jì)分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項(xiàng)100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計(jì)的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費(fèi)了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報(bào)表里填在無票收入嗎
老師,財(cái)務(wù)軟件做賬,是不是記賬憑證做到成本結(jié)轉(zhuǎn)為止,其它的軟件系統(tǒng)會完成自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)
老師,老板想辦支付寶微信收款二維碼,需要開通企業(yè)微信或者支付寶嗎?
老師,組價(jià)時(shí)候這個(gè)帶墊為何不減去?
這一政策從什么時(shí)候開始?加計(jì)15%時(shí)間段?
這個(gè)政策去年是按15%