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老師好,我公司當(dāng)時買入一個大型設(shè)備,因為款項沒全部支付,我當(dāng)時按照合同金額做了價稅分離然后暫估入賬,次月按照暫估金額開始計提折舊,現(xiàn)在我拿到全部發(fā)票發(fā)現(xiàn)我暫估的設(shè)備金額多了0.17元,導(dǎo)致長期應(yīng)付款也多出0.17元,這個應(yīng)該怎么處理呢

2023-12-14 09:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-14 09:39

同學(xué)您好,借固定資產(chǎn)-0.17 貸:長期應(yīng)付款-0.17 或者簡單點的,直接借:管理費用-0.17貸:長期應(yīng)付款-0.17

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快賬用戶8792 追問 2023-12-14 09:40

調(diào)整管理費用的話是不是就不需要對固定資產(chǎn)的折舊額做調(diào)整了呢

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快賬用戶8792 追問 2023-12-14 09:41

本身調(diào)整金額很小,不太想調(diào)固定資產(chǎn),因為害怕影響折舊

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齊紅老師 解答 2023-12-14 09:41

是的同學(xué),因為金額太小,所以直接把差額做管理費用里,不去動固定資產(chǎn)了

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快賬用戶8792 追問 2023-12-14 09:41

這樣差一點點稅務(wù)局也不會找麻煩對吧

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齊紅老師 解答 2023-12-14 09:43

同學(xué)您好,不會的,會計里有重要性原則,這個金額太小了

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同學(xué)您好,借固定資產(chǎn)-0.17 貸:長期應(yīng)付款-0.17 或者簡單點的,直接借:管理費用-0.17貸:長期應(yīng)付款-0.17
2023-12-14
您好,我們是有固定資產(chǎn)模塊自動拋轉(zhuǎn)憑證的話,要做卡片變理,減少0.17元,下月會按更新后的賬面價值進行折舊,當(dāng)然變更后也有一個分錄 借:固定資產(chǎn) - 0.17 貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商 -0.17
2023-12-13
同學(xué)你好 對的 如果不對就要調(diào)整
2023-05-23
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023-05-09
你好;? ? 那你這個是全額退款; 你就沖折舊額 ; 沖固定資產(chǎn)分錄即可? ?
2023-05-09
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