你好,是賣來銷售的嗎?借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸銀行 進(jìn)口需要正常交稅,他也不是免稅,企業(yè)也不是退稅。
7月,A生產(chǎn)企業(yè)(一般計(jì)稅方法納稅人)進(jìn)口一 批貨物,海關(guān)審定的關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格為500萬元,關(guān)稅稅率為10%。海關(guān)代征了進(jìn)口環(huán)節(jié)的增值稅,A生產(chǎn)企業(yè)取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書。A生產(chǎn)企業(yè)從國內(nèi)市場購進(jìn)原材料支付的價(jià)款為800萬元。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為104萬元。外銷貨物的出口離岸價(jià)格為 1 000萬元人民幣,內(nèi)銷貨物的不含稅銷售額為1 200萬元. A生產(chǎn)企業(yè)出口貨物適用免,抵、退稅的稅收政策,適用退稅率為10%,上期留抵稅額為50萬元。試計(jì)算當(dāng)期繳納和應(yīng)退的增值稅稅額及免,抵稅額。
請問老師,這個海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,是我司的一般貿(mào)易退回業(yè)務(wù),屬于我司出口的產(chǎn)品,客戶退回,做了進(jìn)口處理,那我交的進(jìn)口增值稅和關(guān)稅,還有進(jìn)口的產(chǎn)品,分別怎么入賬?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2021 年 10 月,生產(chǎn)經(jīng)營如下: (2)從乙企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款 20000 元。領(lǐng)用從乙企業(yè)購進(jìn)煙絲的 60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙 3 箱,取得不含稅銷售收入 120000 元。 (3)進(jìn)口一批煙絲,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為 30000 元,繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后,海關(guān)放行,并取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,該批煙絲已經(jīng)驗(yàn)收入庫,但本月尚未領(lǐng)用生產(chǎn)。
3、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。進(jìn)口機(jī)器一臺,關(guān)稅完稅價(jià)格為2000C萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅為400000元,進(jìn)口環(huán)節(jié)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款支付國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)2500元,稅款2元;本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷售收入3800000元。則:(1)該公司此筆業(yè)務(wù)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅為(A.260000B.312000C.300000)元。D.360000
3、某商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人。進(jìn)口機(jī)器一臺,關(guān)稅完稅價(jià)格為2000000萬元,假設(shè)進(jìn)口關(guān)稅為400000元,進(jìn)口環(huán)節(jié)取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書;支付國內(nèi)運(yùn)輸企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)用取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)2500元,稅款225元;本月將機(jī)器售出,取得不含稅銷售收入3800000元。則:1)該公司此筆業(yè)務(wù)進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)向海關(guān)繳納的增值稅為(A.260000B.312000C.300000Nt.D.360000
老師,請問做內(nèi)賬時,個人全額承擔(dān)社保,那公司那一部分,是直接沖減管理費(fèi)用,還是做成營業(yè)外收入
寫字樓轉(zhuǎn)租行業(yè)賬務(wù)難不難
老師您好!供應(yīng)商農(nóng)戶給我們公司開的成本票,是由稅務(wù)代開的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售0稅率普票, 我公司可以抵扣所得稅嗎?
對方開的茶葉票和送來了一些茶葉來抵貨款,茶葉被老板分了,這個做什么費(fèi)用呢,招待費(fèi)還是?
企業(yè)實(shí)際做賬,印花稅怎么計(jì)提?幾個點(diǎn)
一般納稅人,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2023年底的谷物庫存已賣出,未結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,現(xiàn)在按無票收入處理需繳納十幾萬增值稅及附加,是否可以分期處理?公司賬戶沒錢
老師,公司有多個主體行政人員可以提交不是簽約主體的費(fèi)用報(bào)銷嗎
老師下午好,我想問一下,老師制造費(fèi)用這個科目的話是嗯,工作那個他是就是他是間接費(fèi)用,然后他這個做賬應(yīng)該咋做呀?我突然想起來不咋明白這塊能讓老師幫我講一下嗎?就是他最后應(yīng)該進(jìn)入什么科目里啊,那個他的賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呀?
1~6月營業(yè)額523.79萬元,凈利潤額-125.51萬元,同比%怎么計(jì)算?
老師 我算7月份利潤的話 我需要?7月份實(shí)際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報(bào)銷的錢
小規(guī)模企業(yè)沒有進(jìn)項(xiàng)這個科目吧
對的是的,沒有直接加稅,合計(jì)做庫存商品。
我有另外一個公司進(jìn)口白糖是免稅的。和這個情況不一樣的吧老師
進(jìn)口的商品以什么為入賬依據(jù)?外國可能不想我國一樣開發(fā)票。它是不是有個東西代替我國發(fā)票入賬
增值稅也免了嘛,他免的是關(guān)稅吧。
沒有進(jìn)口關(guān)稅繳款書。只是海關(guān)收了保證金。這個可以退回來
這個不太清楚,你問一下海關(guān)那邊。