你好,他在支付給你單位,你給對方開材料的發(fā)票。

你好! 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款,我們也欠供應商B的貨款,客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元,其中一萬多是付給我們的貨款,剩下的是他們付給供應商 B的貨款,請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B,還是這個協(xié)議不應該我們來出呢?該怎么處理呢?
公司是高校食堂的(我們公司擁有經營權,對外招租各窗口,每月我們集中讓供應商供貨,到月底學校把營業(yè)款打給我們公司,我們公司在把供應商款和各窗口款打給窗口(支付窗口的錢會扣他們給我們的管理費、領我們的原材料,剩下的錢在轉給窗口),各窗口領原材料領料(我們銷售給他們會加價賣給他們),做帳該怎么反應原材料這個入庫,領用、庫存及原材料的利潤。(像原材料中間利潤部分我們是不會給窗口開發(fā)票的)
老師,請問下,我們公司從供應商那購入原材料A,供應商給我們開了13個點的進項票,然后我們委托甲公司代加工,把原材料A變成產品B,我們付甲公司加工費,我們如何獲得B產品的發(fā)票,A的進項票在我們公司怎么處理?
我們公司在建一棟樓,現(xiàn)在要支付一部分材料款,該工程建設我們是外包的,請問我們現(xiàn)在想叫施工單位幫我們墊付材料款給供應商,供應商對我們開票。請問這樣操作可以嗎?需要其他的材料輔助證明
老師您好,A供應商從我們庫房把B供應商的原材料借走了一部分,現(xiàn)在還不上了,我們欠A供應商的沒開發(fā)票部分的貨款,現(xiàn)在他們要開票,需要我們支付貨款,但是他從我們庫房拿走原材料的錢我們該如何處理
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數會不會有問題
首先我們開不了原材料的發(fā)票,沒有那個經營范圍,再一個我們換過財務軟件,換軟件的時候這個供應商的貨款是減掉了他拿走那部分原材料錄的系統(tǒng)
經營范圍,你問一下你稅務局,只要允許你們開都可以的。
那你們這個貨款就不對,不能直接抵扣。
你這個貨款重新錄入。