同學(xué)您好,充值會員卡分錄: 借:銀行存款/現(xiàn)金 貸:預(yù)收賬款 中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄: 借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用/營業(yè)外支出 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅(如果是一般納稅人,需要計算銷項稅;如果是小規(guī)模納稅人,不需要計算銷項稅
老師,你好!我們公司是做機(jī)械設(shè)備的,生產(chǎn)周期在半年以上,主要業(yè)務(wù)就是按照客戶的要求進(jìn)行機(jī)械設(shè)備的組裝,項目需要什么材料就采購什么,工人們在客戶那里進(jìn)行組裝,根本不會有存貨,請問老師,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?問題二:我們與客戶簽訂合同時會收到30%的定金,我的分錄:借:銀行存款 貸:預(yù)收款,項目進(jìn)行到70%時,客戶結(jié)算在70%的項目款,請問老師此時收入確認(rèn)分錄該怎么做呢?謝謝!
老師,我們公司是一個充值油的平臺,所有客戶轉(zhuǎn)到我的銀行卡里錢,然后我公司再用公戶充值油到中石化,我在把油卡分發(fā)以上給我轉(zhuǎn)錢的客戶,另外中石化站還給我公司送積分、可以用積分換油(積分隨機(jī)送)。客戶充值2800,我給客戶3000元加油卡。這個會計分錄怎么做呀?請老師指點(diǎn)迷津
老師好,我公司是一般納稅人,上月購買禮品送客戶了,開進(jìn)來的是專用發(fā)票,這個完整的會計分錄咋做?謝謝老師
老師,您好!中秋節(jié)采購月餅給員工發(fā)放,分錄咋做?需要啥附件?主要是員工人數(shù)少,發(fā)票開的數(shù)量多?謝謝
老師,晚上好!請問充值會員卡分錄咋做?還有中秋節(jié)采購月餅送客戶分錄咋做?謝謝
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費(fèi)抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責(zé)任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費(fèi)用-保險費(fèi)?
自然人電子稅務(wù)局 申報的解除勞動合同一次性補(bǔ)償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運(yùn)營, 那投入額按暫估的算嗎?
老師,股東想從公司賬戶提款到自己賬戶,這個怎么合理轉(zhuǎn)出
我們是一般納稅人公司,銷售使用過的貨車,金額是12800元
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號之前對方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對方估計掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
小規(guī)模納稅人,直接管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)就行吧
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)