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老師,您好!現(xiàn)在收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的抵扣聯(lián)怎么處理

2023-12-13 17:12
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2023-12-13
學(xué)員朋友您好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2023-03-13
你好!抵扣聯(lián)留存?zhèn)洳椤?/div>
2020-09-23
你好? 借費(fèi)用 或者成本進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款。 開(kāi)出去 :借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?銷(xiāo)項(xiàng)稅? ? ? ?月末結(jié)轉(zhuǎn) : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-07
你好,同學(xué) (1)抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)都到了,可以將往來(lái)款項(xiàng)轉(zhuǎn)成成本費(fèi)用 原來(lái)付款: 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到票: 借:管理費(fèi)用/庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:預(yù)付賬款
2022-01-07
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