這個按銷售不動產(chǎn)交稅稅率是9%。
我公司名下有一個無形資產(chǎn)是一塊土地 現(xiàn)在出售給個人了 需要開票 應(yīng)稅名稱應(yīng)該是什么?
老師好,我公司去年從國土局拿到了一塊地,支付了土地出讓金,當(dāng)時我把這個入到無形資產(chǎn)—土地使用權(quán)了,然后開始在使用期40年內(nèi)進(jìn)行攤銷。然后上個月我們才去繳納的契稅和印花稅,總額是16萬,這個我也該計入無形資產(chǎn)對吧,具體賬務(wù)咋處理呢
老師,請問,我們公司成立時,股東投入土地原值260萬(2013年11月購入),土地權(quán)屬一直屬于股東,現(xiàn)在需要變更到我們公司名下,土地原值一直沒有動,也沒有繳納關(guān)于土地的稅金,需要讓我們計算一下,應(yīng)該補繳的稅金,需要繳納的稅金明細(xì)已經(jīng)金額是多少
土地入賬記無形資產(chǎn)三千萬,現(xiàn)在要拿這個土地去投資另一個公司,請問我公司需要繳納什么稅,稅率是多少?
老師,我公司買了一塊地,500萬,這個月拿到了土地完稅證明,并且繳納了契稅和印花稅,那我這個月做賬的話,契稅和印花稅都要計入資產(chǎn)原值嗎?是入固定資產(chǎn)還是無形資產(chǎn)?
老師,一般納稅人增值稅申報,是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評估重大錯報風(fēng)險時要考慮相對風(fēng)險的抵消效果,但是評估固有風(fēng)險的時候不考慮
老師,只要是進(jìn)項發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報8月增值稅附表二中體現(xiàn)對嘛?
公司成立時間是24年5月,開票即是5月開始,公帳開始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營運資金沒有在零時點投入,而是在建成之時投入,項目終結(jié)期時候是加上,為什么在計算凈現(xiàn)值時候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問為什么最后要乘個70%???看我用紅筆框起來打的箭頭處
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
這是什么稅?。客恋卦鲋刀??還是增值稅銷項?
另外請教一下老師 涉不涉及印花稅?契稅?企業(yè)所得稅?
對外投資就是交增值稅9%,超過原價出售才交土增稅
所以這是土增稅 不是普通的增值稅是嗎 老師 那企業(yè)所得稅交嗎
開票就得交增值稅,超過原價出售還得交土增稅。收入大于成本才交所得稅