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小規(guī)模企業(yè),開票, 借:應(yīng)收賬款 1000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 990.1 應(yīng)交稅費 0.9 結(jié)轉(zhuǎn)損益, 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 為什么資產(chǎn)負債表不平

2023-12-13 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-13 14:31

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

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快賬用戶2002 追問 2023-12-13 14:35

再寫一步,借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:39

對的 要這樣做分錄的

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快賬用戶2002 追問 2023-12-13 14:40

能合并嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-13 14:43

合并什么 這個是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

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本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2023-12-13
您好 資產(chǎn)負債表里面銀行存款增加1000 未分配利潤增加1000 科目余額表主營業(yè)務(wù)收入減到500 本年累計借方 貸方都是500 沒有期末數(shù)
2021-11-16
借主營業(yè)務(wù)收入-693.06 貸本年利潤-693.06 借本年利潤負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
2023-03-05
月末做完所有分錄后,做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,將損益類科目結(jié)平,余額為0
2023-03-05
別寫這個 寫第一個分錄的分錄不變,金額是負數(shù)。
2021-12-19
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