你好,這個(gè)其他應(yīng)收款是他個(gè)人自己使用的嗎?
你好,我想請(qǐng)教一下,就是我們公司有遇到一個(gè)問題。他們股東呢,對(duì)于他們那個(gè),因?yàn)榉旨t。有的股東多,有的股東少拿了,然后我們就聘請(qǐng)了外面的那個(gè)會(huì)計(jì)所的來進(jìn)來審計(jì)。那我們審計(jì)出來,因?yàn)楣締幔孔哔~會(huì)比較混亂。它有一些都是從那個(gè)大股東的賬戶上分紅啊,或者說工程款,這些都是從大股東的賬戶上走出去。走出去,到其他股東,或者說其他公司的。那項(xiàng)審計(jì)這一塊呢,就認(rèn)為說。他們一直說強(qiáng)調(diào)審計(jì)的什么主體原則,獨(dú)立性原則。就沒有把我們這一塊兒審計(jì)進(jìn)去,他認(rèn)為說這一塊的費(fèi)用,不應(yīng)該記錄到公司的賬目中。然后他實(shí)際出來,就導(dǎo)致說我們利潤很高,那像這種是怎么樣的呢?
你好 之前最早的股東在驗(yàn)資的時(shí)候給公司打款注冊(cè)資本1250元,后來就轉(zhuǎn)走了 賬上記錄的其他應(yīng)收款, 現(xiàn)在的股東把公司收購了 賬上也還有1250萬的其他應(yīng)收款 想要沖掉這個(gè)應(yīng)收款 是不是應(yīng)該現(xiàn)在的股東按照股份分?jǐn)?往公司打款呢 需要簽什么代還款協(xié)議什么的嗎?還是應(yīng)該怎么沖掉這個(gè)其他應(yīng)收款 因?yàn)橹暗墓蓶|已經(jīng)找不到人啦 所以不能走正常的程序(讓之前的股東把款打進(jìn)公司,現(xiàn)在的股東再把錢打給之前的股東),能把這筆錢做壞賬準(zhǔn)備嗎?是不是要交稅? 還有什么別的辦法嗎?這個(gè)月底就要把1250萬沖完
老師,新成立的運(yùn)輸公司,沒有實(shí)收資本,買車是掛公司名,貸款是個(gè)人名下,這個(gè)人既不是法人也不是股東,是真正的老板,我現(xiàn)在把貸款掛在其他應(yīng)付款了,那個(gè)人還款要經(jīng)過公司嗎?首付款一部分是從公賬走的,一部分首付是欠款,這種情況也可以做固定資產(chǎn)吧?每個(gè)月還款要從公賬體現(xiàn)出來嗎?其他應(yīng)付款怎么去沖減呀?
以前年度的,付到國外一筆貨款,一百多萬(應(yīng)該記預(yù)付或者應(yīng)付當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)記成應(yīng)收了),然后國外沒發(fā)貨,將錢退到股東個(gè)人賬戶上,改股東公司賬戶有其他應(yīng)付款掛著,可以直接用應(yīng)收沖股東其他應(yīng)付款嗎?需要什么原始憑證,當(dāng)初個(gè)人銀行流水已經(jīng)提供不了了
老師:您好!請(qǐng)問公司2022年2月份成立,注冊(cè)資金300萬,有三個(gè)股東,至今沒有收入,沒有開發(fā)票。稅務(wù)報(bào)表都是空?qǐng)?bào)。內(nèi)部賬資產(chǎn)負(fù)債表實(shí)收資本是243000.00元,未分配利潤是負(fù)數(shù),所有者權(quán)益合計(jì)也是負(fù)數(shù)。只有兩個(gè)股東支付了部分投資款,還有其中一個(gè)至今沒有到位?,F(xiàn)在這個(gè)沒有資的出股東要退股,他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個(gè)股東。要在工商進(jìn)行股權(quán)變更,但新規(guī)定是必須到報(bào)送相關(guān)資料,持稅務(wù)個(gè)人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請(qǐng)教老師:這種情況,股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方需要繳納個(gè)稅嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
這個(gè)公司比較早成立了,我查了下當(dāng)年的賬,就是全額出資了,然后走的股東借款了一部分,一直沒還,股東就是老板
你好,年底需要還錢回來不還錢交個(gè)稅20%
19年掛到現(xiàn)在了,現(xiàn)在還了,查到的話應(yīng)該也得補(bǔ)吧?感覺好像沒什么用
對(duì)的,是的,需要還錢回來,如果他還想使用的話,年初再借出去。
算了,問了老板說沒錢還,現(xiàn)在還了,到時(shí)候查到還得交稅,就變成我的能力問題了,沒必要
那就你們自己決定