您好,這種是可以抵扣的,是可以的
一家旅游類的公司甲建設(shè)了景點(diǎn),是收門票的那種,景點(diǎn)里面有演員演出,這些演員不是公司甲的員工,是通過第三方公司派過來的,公司乙每月開具演出費(fèi)發(fā)票,公司甲每月支付公司乙演出費(fèi),這個(gè)演出費(fèi)應(yīng)該算作是銷售費(fèi)用還是成本?另外公司甲負(fù)責(zé)演員的吃住等問題,我想問一下與演員相關(guān)的宿舍租金、買的相關(guān)的宿舍的用品及演員的餐費(fèi),應(yīng)該計(jì)入什么科目?能算作成本嗎?收到的進(jìn)項(xiàng)票能做認(rèn)證抵扣嗎?
老師,我想請教下,我們是一家旅游開發(fā)公司,公戶收到一筆國家文化和旅游部的一筆款項(xiàng),是對于2020年鄉(xiāng)村文化和旅游能人支持項(xiàng)目人選每人一次性發(fā)放的資助經(jīng)費(fèi),公司給文化旅游部開具了增值稅發(fā)票,公司是小規(guī)模納稅人企業(yè),我想問,這賬務(wù)該怎么處理,不應(yīng)該作為收入吧!
老師您好,我們公司是做軟件服務(wù)的,有產(chǎn)生的正常用電,也有部分電費(fèi)不是主營業(yè)務(wù)所使用的。現(xiàn)在電費(fèi)發(fā)票都開出來了,開的專票。我們正常用電計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)。這個(gè)其他這部分電費(fèi)應(yīng)該計(jì)什么科目呢?進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做呢?
老板有兩個(gè)游戲公司,稱為A B。為了引流,做了業(yè)務(wù)上面的銜接(b是老板投資的,不是明面的)。A公司從b公司購買代金券(50元),買回來作為A公司的套餐68(18塊錢游戲裝備,50代金券)出售給游戲玩家。玩家買了之后,可以拿著這50塊錢代金券去B公司商城買實(shí)物,代金券如果沒有用,A公司不可以退給B公司。這種情況要怎么處理賬務(wù)和稅務(wù)的問題?這種代金券可以開票嗎?開幾個(gè)點(diǎn)?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?稅務(wù)怎么處理?(兩個(gè)公司都是一般納稅人)
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷項(xiàng)稅還是簡易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
老師,機(jī)械租賃專票幾個(gè)點(diǎn)
老師,零售業(yè)租入店面的裝修費(fèi)賬面入了長期待攤費(fèi)用,匯算清繳要填資產(chǎn)折舊攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?如要應(yīng)填哪一項(xiàng)?
老師,我這個(gè)月沒有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)勾選的時(shí)候可以直接進(jìn)行統(tǒng)計(jì)嗎
24年采購一批酒 已開發(fā)票 未支款 現(xiàn)在需要支款但是供貨商說以前開票那公司不在了 轉(zhuǎn)不了公司的戶 需要轉(zhuǎn)個(gè)人,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么處理合適
老師,您好,給員工多申報(bào)了收入但是他已經(jīng)離職了怎么辦
在電子稅務(wù)局可以查詢到的專票我已經(jīng)入賬了,但對方?jīng)]有交紙質(zhì)發(fā)票過來怎么辦
你好,公司買車10萬,但對方給開11萬票,有什么影響嗎
手機(jī)店進(jìn)貨商品按照價(jià)稅合計(jì)入庫,下賬時(shí)應(yīng)該怎么入賬,有進(jìn)項(xiàng)稅怎么處理
2024年企業(yè)所得稅匯算享受的專用設(shè)備發(fā)票必須是2024年開的嗎?發(fā)票時(shí)間為2023年或者2025年2月的能不能享受優(yōu)惠?
A公司注銷 付了一部分錢,沒開票。簽了債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議給B公司,之前A公司付的款能不能開把發(fā)票開給B公司。
那這個(gè)應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本還是研發(fā)費(fèi)用?
其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)的
還有專業(yè)人員來的動(dòng)車票的進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
那個(gè)是可以的,因?yàn)橹灰皇歉@M(fèi)
但是動(dòng)車票上的名字不是我們公司員工我,這也能抵扣嗎?
老師另外想問下,平常我們員工跟合作伙伴一起去外地出差,合作伙伴的動(dòng)車票都是我們這邊購買保險(xiǎn)的,那合作伙伴的動(dòng)車票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
打錯(cuò)了,是合作伙伴的動(dòng)車票都是我們這邊購買報(bào)銷的
那種的話,最好是你們企業(yè)的人員,再去抵扣這個(gè)