您好,這個的話,中間是不是你們還有社保把

老師,您好!9月份計提的工資:借管理費用-職工工資89037.49 貸:應付職工薪酬-員工工資89037.49 10月份發(fā)工資實際發(fā)放了64037.49元,分錄是:借應付職工薪酬-員工工資89037.49 貸:銀行存款64037.49 管理費用-員工工資25000 請問這么做分錄對嗎??
老師,您好,請問下面的分錄這么做是否合理:暫不考慮社保和個稅,本月計提工資100元,同時通過銀行支付:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬100,借:應付職工薪酬100 貸銀行存款100,四個分錄做在同一個憑證里面,這樣做合理么?為什么?謝謝
老師,1月提前發(fā)放1名員工工資,借:應付職工薪酬 9410.74 貸:銀行存款 9410.74(1月份賬務處理憑證) ,2月發(fā)現多發(fā)了0.47元,并讓員工退回賬上0.47元,請問這筆發(fā)放的及退回的怎么做分錄
老師9月一張憑證里:分配9月員工工資89884.62元是人事做的工資表,支付的分錄應付職工薪酬52850元附銀行回單合計52850元。請問這個憑證有問題嗎?
我們是代理記賬公司,有家企業(yè)幾個月發(fā)一次工資,但是每月都有交社保,每個月都有拿憑證來記賬,每個月都有繳納社保的憑證,幾個月一次發(fā)放工資的憑證,這個情況我是這樣記賬: 收到繳納社保的憑證 借:應付職工薪酬-工資300 貸:其他應付款-社保(個人部分)300 借:其他應付款-社保(個人部分)300 管理費用-社保(公司部分)1200 貸:應付職工薪酬-社保1200 借:應付職工薪酬-社保1200 貸:銀行存款1500 幾個月后收到發(fā)工資的憑證 借:應付職工薪酬-工資13800 貸:銀行存款13800 最后補計提工資和個人社保 借:在建工程-工資14100 貸:應付職工薪酬-工資14100 請問這樣子做有沒有問題,有沒有更簡便的方法呢?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內賬,老板需要知道進出賬,應收應付,每月利潤率,利潤表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報稅,做賬交給代賬公司,我負責對接,這個應該跟電商沒有關系吧,老板今天提到電商開票,稅務問題,有點懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡歷加分
沒有中級想做代理記賬會計能做嗎?有初級非會計專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務處理學什么課程?
有沒有什么軟件可以由實發(fā)工資倒退應發(fā)工資
研發(fā)費用臺賬是委外做的,實際上沒有研發(fā)領料,審計只是在審計表里做了一個調整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,但有十幾個員工買社保,每個人申報個稅工資都填個人承擔的部分443.84,老師這樣行嗎
中級協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費1400元 那么第二年重新報也是1400嗎?
申請高企的研發(fā)費用臺賬是委外做的,那么研發(fā)領料的憑證需要改的吧