您好,對(duì)的,就是這個(gè)意思的
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買(mǎi)禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師問(wèn)下:賣(mài)了一臺(tái)設(shè)備開(kāi)了一張普票2萬(wàn)給人家,不含稅是17699.12 稅額是2300.88,固定資產(chǎn)原值是159292.04,已計(jì)提折舊40353.98,借:固定資產(chǎn)清理118938.06 累計(jì)折舊40353.98 貸:固定資產(chǎn)159292.04 借:其他應(yīng)收款-法人 20000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅2300.88 固定資產(chǎn)清理 17699.12 借:資產(chǎn)處置損益 101238.94 貸:固定資產(chǎn)清楚 101238.94 幫我看下分錄對(duì)嗎?數(shù)字對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)出售使用過(guò)的固定資產(chǎn), 記賬時(shí):借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一銷項(xiàng)稅額 這情況下我申報(bào)增值稅的時(shí)候要不要填寫(xiě)金額,填寫(xiě)了就會(huì)賬上銷售額和申報(bào)表金額不一致。
老師我公司汽車買(mǎi)給個(gè)人是2萬(wàn),汽車原值392136.75,期末累計(jì)折舊372529.91,期未凈額19606.84,汽車是17年買(mǎi)的折舊5年。先轉(zhuǎn)入清理\\借:固定資產(chǎn)清理19606.84 累計(jì)折舊372529.91貸:固定資產(chǎn)392136.75 收到汽車款:借:銀行存款2萬(wàn),貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88 結(jié)轉(zhuǎn)清理帳戶:借:營(yíng)業(yè)外支出17699.12 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12對(duì)嗎
老師汽車款出售后借:銀行存款20000貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應(yīng)交稅費(fèi)一銷項(xiàng)稅額2300.88在申報(bào)時(shí)是填末開(kāi)具發(fā)票欄嗎,銷售額填0,稅額填2300.88元是嗎
老師一個(gè)供應(yīng)商給我們供應(yīng)機(jī)制砂這種材料,比如說(shuō)一個(gè)月供應(yīng)量是10萬(wàn),我們按照合同比例付款80%,就要付8萬(wàn),但是開(kāi)發(fā)票的時(shí)候要想保持單價(jià)和合同一致的話就要根據(jù)付款數(shù)倒推數(shù)量開(kāi)發(fā)票,那就會(huì)產(chǎn)生當(dāng)月的數(shù)量跟發(fā)票的數(shù)量是不一致的,這個(gè)有什么好的辦法嗎?
@郭老師,我想查詢一個(gè)公司從成立到現(xiàn)在一共交了多少稅?在電子稅務(wù)局哪里查找比較準(zhǔn)確,不會(huì)漏。
請(qǐng)問(wèn)老師,股東2021棉借款給公司,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,今年要還款黑股東,該怎么調(diào)賬
老師,公司收購(gòu)個(gè)人股權(quán),需要先分紅嗎?需要繳納稅款嗎?
老師,城市維護(hù)建設(shè)稅什么時(shí)候是7% 什么時(shí)候是5%
請(qǐng)問(wèn):資料一和資料二兩個(gè)小題,其他債權(quán)投資和交易性金融資產(chǎn)在計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng)時(shí),為什么其他債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息要扣除,而交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息沒(méi)有扣除呢
老師你好,我想問(wèn)一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開(kāi)做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤(pán)要交增值稅嗎
考一門(mén)中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
好的謝謝老師
不客氣的早點(diǎn)休息
老師我應(yīng)該填在苐1行還是苐二行
第一行填在第一個(gè)里面
老師不懂,是不是填在未開(kāi)具發(fā)票苐1行苐6欄里(因?yàn)榻痤~沒(méi)有苐1行苐5欄不填是這樣嗎)
對(duì),就是那個(gè)地方的呀
老師末開(kāi)具發(fā)票的金額和稅額是貨物的金額,汽車的稅額就直接加在稅額欄里對(duì)嗎
嗯對(duì)理解的是沒(méi)錯(cuò)的哈
老師我加上稅費(fèi),提示我這個(gè)
那個(gè)是最多的,最多的金額