您好 請問進(jìn)入待抵扣進(jìn)項科目的時候分錄怎么寫的
老師我上個月退稅的進(jìn)項沒認(rèn)證掛在待抵扣進(jìn)項稅額里了對么,這個月勾選了,怎么記賬?出口退稅的進(jìn)項發(fā)票?
出口貨物進(jìn)項已退稅勾選認(rèn)證,但是由于手續(xù)不全不退稅了,之前做賬記入 “待抵扣進(jìn)項稅額 ”,現(xiàn)在不退了該怎么處理“待抵扣進(jìn)項稅額”這個科目
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
發(fā)票勾選認(rèn)證的時候選擇的退稅不抵扣,在貨品入庫的時候稅額說入在待認(rèn)證進(jìn)項稅額里面,勾選之后可以直接做借:問在賬務(wù)上可以不抵扣的發(fā)票在待抵扣認(rèn)證的科目里面,可以直接做借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額嗎?
老師,我出口退稅相應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票勾選了反映在增值稅附表二待抵扣稅額,怎么才能到抵扣進(jìn)項稅呢
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機(jī)打印出月統(tǒng)計表啊,
12月17日,根據(jù)11月份的工資結(jié)算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉(zhuǎn)接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務(wù)費(fèi),電子票也有,銀行付款憑證也有,財務(wù)軟件怎么還會有—26萬(應(yīng)付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進(jìn)老板私人戶),銷售商品收入(進(jìn)老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當(dāng)天收入第二天一次進(jìn)銀行),還有抖音平臺收入,美團(tuán)收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應(yīng)收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團(tuán)平臺,借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務(wù)收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務(wù)收入美團(tuán)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入開票收入吧臺臺費(fèi)收入,貸主營業(yè)務(wù)收入無票收入吧臺臺費(fèi)收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應(yīng)收賬款(待清算),貸預(yù)收賬款
公司是信息服務(wù)行業(yè),房租可以加計扣除嗎,不可以扣除的話,文件是什么,謝謝
老師,我公司的另外一個賬號給基本戶轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢怎么入賬
個體工商戶個人所得稅怎么計算
借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項 貸 銀存
借:主營業(yè)務(wù)成本? 借方藍(lán)字 借:應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項? 借方紅字
主營業(yè)務(wù)成本為什么要沖呢,就是我的成本???
只是不退稅了
這個不退的金額 就一起計入成本了啊??
老師第24行的數(shù)是累計結(jié)轉(zhuǎn)下年是吧?第一個圖片是12月,第二個圖片是次年1月
增值稅申報表數(shù)據(jù)不跨年累計哈
那為啥表二里次年1月期初是前面12月的數(shù)呢
請問您是輔導(dǎo)斯納稅人么 這是上年結(jié)轉(zhuǎn)到本年可以抵扣的金額 不是累計
不是輔導(dǎo)期啊,就是退稅認(rèn)證勾選完到表二里的數(shù)呀
那這個數(shù)據(jù)是上年12月結(jié)轉(zhuǎn)下來的
到底是累計結(jié)轉(zhuǎn)下年還是不累計啊。。。
您待抵扣稅額一直都沒抵扣過 一直累計的下來的么? 如果抵扣后 就不是累計的待抵扣金額結(jié)轉(zhuǎn) 是沒有抵扣的 剩下的金額結(jié)轉(zhuǎn)