你好,借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息
老師,我公司向銀行借了10萬(wàn)元貸款,還款方式是每個(gè)月連本帶息一起還,1月開(kāi)始還款,1月份就從銀行賬戶(hù)中,扣除了利息,但銀行2月份才給我公司開(kāi)具了利息發(fā)票,1月份扣除利息,和2月份才收到發(fā)票,分錄該怎樣做呢
老師,這樣的回單,到款50萬(wàn),但是銀行扣了利息,就這個(gè)利息銀行要給我開(kāi)票的吧,然后我怎么做賬呢,本來(lái)我姐銀行50貸應(yīng)收50,現(xiàn)在借銀行47貸應(yīng)收50,這個(gè)差額放哪
4月份甲方給我們付貨款200萬(wàn),我們?nèi)ゼ追街付ǖ你y行去辦了辦理融資,銀行收入融資利息6萬(wàn),我們賬戶(hù)收到194萬(wàn),這個(gè)融資利息明年4月到期后銀行才給我們開(kāi)具發(fā)票,那這個(gè)6萬(wàn)怎么入賬?
4月份甲方給我們付貨款200萬(wàn),我們?nèi)ゼ追街付ǖ你y行去辦了辦理融資,銀行收入融資利息6萬(wàn),我們賬戶(hù)收到194萬(wàn),這個(gè)融資利息明年4月到期后銀行才給我們開(kāi)具發(fā)票,那這個(gè)6萬(wàn)怎么入賬?
老師,我們之前支了2萬(wàn)元利息給銀行,銀行也來(lái)了2萬(wàn)元利息發(fā)票給我們。后來(lái)我們收到了普惠小微貸款退息2000元。這個(gè)銀行沒(méi)有開(kāi)紅字發(fā)票,我要怎么做賬呢?
老師您好,從哪里查看單位社保賬號(hào)信息
老師,投房處置后,要把"公允價(jià)值變動(dòng)損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)"公允價(jià)值變動(dòng)損益"這個(gè)是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒(méi)有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費(fèi)用可以抵扣稅費(fèi)嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費(fèi)用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)剪掉了,那應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點(diǎn)不理解
兩個(gè)勞務(wù)公司用同一個(gè)法人A,同一個(gè)股東B,同一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個(gè)公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會(huì)牽扯到另一個(gè)公司嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)按凈利潤(rùn)核算獎(jiǎng)金,這部份工資獎(jiǎng)金怎么核算計(jì)提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運(yùn)營(yíng),公戶(hù)暫時(shí)也沒(méi)有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開(kāi)始運(yùn)營(yíng)了,工資在從公戶(hù)轉(zhuǎn)給我,到時(shí)我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢(qián),還給他,那我每個(gè)月還給報(bào)個(gè)稅嗎
老師,客戶(hù)承擔(dān)包裝桶費(fèi)用,我們承擔(dān)運(yùn)過(guò)來(lái)的運(yùn)費(fèi),這種運(yùn)費(fèi)直接費(fèi)用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票車(chē)價(jià)121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫(xiě)分錄