你好,先做財務(wù)費用就可以了,后期再調(diào)整。

老師,我們的設(shè)備抵押給融資租賃公司,融資租賃公司給我們銀行賬戶匯入350萬元,這350萬本金的利息是36766元,需要我們3年付清,每月還本金及利息給融資公司,上個月還了本金20414元,利息36766元,怎么做分錄? 請老師給的分錄帶上我的數(shù)額,不然理解不了 這個本金融資租賃公司只給開收據(jù),不給開發(fā)票,利息給開了普票
老師,就是我們有個資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個帳怎么處理
老師,我們有個項目甲方?jīng)]有錢,開了100萬發(fā)票沒給工程款我們,這個月甲方讓我們辦了了一個工商銀行賬戶,開了一個航信貸,工商銀行給我們打了100萬,還直接劃扣了一個利息35000。這一百萬就算是甲方付的工程款,這怎么做賬啊
老師上午好,請教一下我公司收到云信融資單,,對方開給我們是二百萬,,我們銀行實際到賬195萬多,,利息和手續(xù)費銀行自動扣除了,,這筆會計分錄要怎么做,,收到云信融資單是 借:應(yīng)收票據(jù)200萬,貸:應(yīng)收賬款200萬嗎,,后面實際到賬和利息手續(xù)費有點繞暈了不知道會計分錄要怎么做
2023.04月就甲方欠我們公司貨款這個事情去銀行辦理了一筆融資保理業(yè)務(wù),銀行收取的我們公司利息,但是銀行說由于甲方辦理的這個保理是1年期的,這筆利息屬于銀行預(yù)收,發(fā)票要等到1年之后也就是2024.04保理到期之后甲方還款銀行才會給開具這個利息發(fā)票,如果中途甲方提前還款銀行,銀行還會把多少的利息退還給我們,那么現(xiàn)在這個賬務(wù)該怎么做分錄?
港雜費用,小規(guī)模的是開1%,還有其他稅率嗎
請問一下,就是開會的時候他們掃碼交費,但是沒有掃打相應(yīng)的發(fā)票,有些人掃碼打發(fā)票,有些人沒有掃碼開發(fā)票那么現(xiàn)在沒有發(fā)票的情況,有收款記錄,那這個是怎么來做賬的?怎么來進(jìn)行財務(wù)處理?
建筑工程的保險費可以抵扣嗎
同一法人名下的兩家公司 A公司向B公司借款10萬 借款時間4年 這種簽合同一定要有利息嗎 年利率可以填0嗎
老師,我們一筆款9月份付的,10月份到的票,我9月份可以直接把這筆款記費用嗎,還是要先掛往來,等票到了再轉(zhuǎn)到費用?
老師現(xiàn)在有個稅務(wù)問題,起因:23年被查到?jīng)]有按照相關(guān)稅率開票,收到了9運費發(fā)票,讓我們給客戶開票也要開一部分9的(我們是一般納稅人貨代報關(guān)公司)。1.我現(xiàn)在已經(jīng)把23年收到的確認(rèn)的9的成本票整理好了,并且把每個月9的成本票占當(dāng)月總成本占比計算出來了;23年相應(yīng)的電子稅務(wù)局開票數(shù)據(jù)也整理好了。2.按照開票數(shù)據(jù)計算了一個9票成本占比的應(yīng)開9的發(fā)票金額,這樣的話我還需要去準(zhǔn)備哪些數(shù)據(jù)去大廳更正申報呢
老師,退役軍人減征額怎么做賬?
出口企業(yè) 產(chǎn)品出口 開的是普票 不能退稅 發(fā)票要怎么用
你好請問一下這個單價是怎么計算出來的
我們企業(yè)今年4月成立的,那么殘疾人就業(yè)保障金是今天開始報還是明年11月開始報
后期你再紅沖,然后再做發(fā)票的。
后期可能要跨年呢?
直接入費用?還是入其他應(yīng)收款
你好,做費用就可以的。匯算清繳之前,發(fā)票到了預(yù)。
那如果7月份發(fā)生的,明年7月份才能取得發(fā)票呢
那你七月份在明年匯算清繳的時候,那時候調(diào)等,然后次年七月份收到了發(fā)票,在明年七月份的明年納稅調(diào)減
不能入往來?這兩種方法哪一種比較合理?
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制不可以的。
有的老師說入往來比較合適,不知道到底怎么入賬了
你好,企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,你做往來,沒有體現(xiàn)出你的實際利潤。
這個融資利息銀行說如果甲方提前還款,還會把多收的利息退給我們,就是甲方什么時候還款,銀行什么時候給我們開具發(fā)票
你好,還錢是沖利息 少收你們的唄
這個融資利息本應(yīng)該是甲方出的,或許后面甲方會還給我們
反正是現(xiàn)在無法取得發(fā)票,那到底怎么入賬?
好,我的意思就是財務(wù)費用,既然其他的老師給你建議了,你可以按照他的來。