你好分配利潤是利潤減少? 利潤減少在借方? ?
資產(chǎn)負債表里的未分配利潤是填利潤表里的凈利潤數(shù)還是利潤總額數(shù)?
老師 ,請問明細帳的未分配利潤和資產(chǎn)負債表的未分配利潤余額是一樣的嘛 ?我資產(chǎn)負債表的未分配利潤是負數(shù)
老師,利潤表中,凈利潤是負數(shù)-3000,但是在資產(chǎn)負債表中未分配利潤是正數(shù)8萬,他們之間有什么聯(lián)系不,我知道資產(chǎn)負債表中未分配利潤包含了上一年未分配利潤,利潤表是本年數(shù)
資產(chǎn)負債表的未分配利潤是負數(shù),但是利潤表的凈利潤是正數(shù),有問題吧
老師 我把本年利潤結轉到利潤分配了 資產(chǎn)負債表里未分配利潤是正數(shù) 利潤表里凈利潤是負數(shù) 還是不一樣 是咋回事
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經(jīng)費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
賬上分配利潤后,資產(chǎn)負債表是紅字負數(shù)
你好 不是? 是 分配利潤是利潤減少? 利潤減少在借方? ? 在原來的金額上少了?
那有限合伙分配利潤的分錄是什么?
你好?? 你好: 分紅的會計分錄: 借:利潤分配—未分配利潤 ? ?貸:應付股利 實際支付現(xiàn)金股利或利潤時: 借:應付股利 ? ?貸:銀行存款等
直接分給了股東,之前錄賬是 借:利潤分配——未分配利潤 貸:其他應付款——股東 借:其他應付款——股東 貸:銀行存款
這個不準確? ?建議按我寫的?
那從賬戶打給股東的經(jīng)營所得怎么做分錄?其他應付款-股東,科目余額很多,不轉到利潤分配怎么平賬
你好? 是分紅分錄不? ??
是分給股東的經(jīng)營所得,屬于分紅
你好? 分紅 你好: 分紅的會計分錄: 借:利潤分配—未分配利潤 ? ?貸:應付股利 實際支付現(xiàn)金股利或利潤時: 借:應付股利 ? ?貸:銀行存款等