同學您好,同學您好,這個是什么用途呢
購買電子設(shè)備支付的保險費可以計入固定資產(chǎn)嗎
老師,公司購買的二手設(shè)備,沒有票可以入固定資產(chǎn)嗎
購買設(shè)備屬于固定資產(chǎn),可以開工程票入賬嗎?
購買了設(shè)備 屬于固定資產(chǎn) 沒有發(fā)票入賬 該設(shè)備產(chǎn)生的維修費可以稅前列支嗎?
老師,公司購買的機械設(shè)備固定資產(chǎn)可以不分類直接入固定資產(chǎn)大類下面嗎?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時候賬務(wù)錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進行調(diào)增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個抵扣多少進項稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當年實際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報工商年報時繳納稅金錯誤的填了22年1-12月實際繳納的稅金,23年的報告里填寫的稅金是當年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實際就是22年少統(tǒng)計了一個月稅款,少了12萬多,填報了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會讓企業(yè)變成異常嗎
車間里使用的焊接設(shè)備
同學您好,這種是要做固定資產(chǎn),再折舊入制造費用的
我們沒有制造費用,我記得上課的時候好像說過多少錢以下的可以一次性扣除
同學您好,那是稅法規(guī)定的優(yōu)惠,不是會計,不能用于做分錄處理,同學您好,舉例說明 ,如固定資100萬,5年攤完一年20,則當年調(diào)減80,以后每年調(diào)增20,差異就是0
所以不管多少錢的設(shè)備都入固定資產(chǎn)?
同學您好,不是一般要一定金額以上,企業(yè)可以自行規(guī)范
好的,謝謝
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價)