您好 這樣賬務處理正確的哈

采購進來物品用于出售,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品;貸:銀行存款。售出時:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費。結轉時 借:庫存商品,貸主營業(yè)務成本
建材行業(yè):購入時,票已收到,分錄:借:庫存商品 應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款113 銷售時,已開發(fā)票:借:主營業(yè)務收入 應交增值稅-銷項稅額 貸:應收賬款 結轉成本:借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 請問老師這樣做分錄是正確的嗎?
個體服裝行業(yè),進貨先進庫存商品,借:庫存商品 貸:銀行存款,等賣出去了再分別進入收入和成本,這樣對嗎?借:應收賬款貸:主營業(yè)務收入/應交稅金 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 還是進來貨就直接進主營業(yè)務成本?
老師當時銷售雞蛋記賬分錄是:借 應收賬款 貸主營業(yè)務收入 ,收到款時: 借 銀行存款 貸 應收賬款 結轉成本 借 主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 ,那客戶退貨 借 -銀行存款 貸 -主營業(yè)務收入 借庫存商品 貸主營業(yè)務成本?
老師你好,總公司銷售貨物給分公司,總公司:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 銷項稅,借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 ;分公司:借:庫存商品 進項稅 貸:銀行存款;這筆業(yè)務在合并報表時,是不是只有銀行存款,增值稅不抵消,其余的科目都抵消了
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
老師,如果個人給一個公司提供技術服務指導,按規(guī)定給10萬服務費,這個怎么做成本,老板不想走工資入成本,需要他個人開發(fā)票嗎
一般納稅人,發(fā)現(xiàn)21年將買車的保險計入了固定資產,并且21到24年每年多計提了折舊2000元,需要21年-24年每年所得稅調增2000元,那調整多提折舊的會計分錄應該沒年進行調整還是可以在24年的會計憑證上一筆調整完這4年多計提的折舊?21年計入固定資產的保險應該回21年的賬調整憑證,還是可以在24年的憑證上進行調整?
現(xiàn)在電商行業(yè):稅務申報的收入數(shù)據(jù)和平臺推送的數(shù)據(jù)不一致,稅務局就會提醒,那要更正按平臺的數(shù)據(jù)來申報嗎,如果全部合規(guī),那稅務成本會大大提高,增值稅這塊有策劃的空間嗎?
黃金山開發(fā)區(qū)教育工會的電話號碼是多少?
老板占A公司90%的股權,占B公司10的股權,A和B是關聯(lián)公司嗎
老師,印花稅的計稅依據(jù)是哪些?
建筑公司 沒有勞務分包資質的可以從事勞務分包嗎
老師,汽車維修給客戶開維修費的發(fā)票,維修中使用的配件我怎么做賬
淘寶天貓個體戶,需要征什么稅
留抵是不需要做分錄的對吧?銷大于進,需要交稅先做結轉增值稅,做分錄,借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 交稅時,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款,老師這樣沒問題吧?
留抵是不需要做分錄的 是的 后面分錄正確的哈
老師,一般人無票收入怎么做分錄???
一般人無票收入 跟開具發(fā)票一樣的寫分錄 只是憑證附件少一張發(fā)票而已