 
                            同學你好 1.確認資產轉讓收入:當您收到300萬元時,應將該款項確認為資產轉讓收入。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:銀行存款 300萬貸:無形資產轉讓收入 300萬 2.結轉無形資產賬面價值:在確認資產轉讓收入的同時,您需要將無形資產的賬面價值結轉到“無形資產轉讓成本”賬戶。您可以通過以下會計分錄進行記錄:借:無形資產轉讓成本 某某萬(根據您公司的賬務數據得出)貸:無形資產 某某萬(根據您公司的賬務數據得出) 3.停止攤銷:根據技術轉讓合同的規(guī)定,您需要停止對該藥品批件的攤銷。您可以通過以下會計分錄將剩余攤銷額一次性全部攤銷:借:無形資產轉讓成本某某萬(根據合同金額減去已收款項和結轉的無形資產賬面價值得出)貸:累計攤銷某某萬(根據合同金額減去已收款項和結轉的無形資產賬面價值得出)
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師請教一下,我公司三月份幫別人代拍了一塊地,金額六百多萬,當時是計入其他應收款的,沒有計入無形資產也沒有攤銷。現在我們公司和對方合資建一個項目,這塊地要轉無形資產,請問我攤銷怎么補提呢
老師,我們購買特許權使用,但是這個是按照進度來付款的,我們利用這個產品再加工,賣給其他企業(yè),現在不做了 想轉給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉讓協議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產沒有攤銷 也有70應付款沒有付,我應該怎么銷賬呢
老板花了500萬買了塊地,當時是做進無形資產,然后我們自己又建了個辦公樓,比如在建工程已經有300萬了,現在樓已經建成,那這在建工程是要轉進固定資產了,那這個地的500萬是不是也要攤到辦公樓里?只是有一部分地做了辦公樓,我們是生產混凝土的制造型企業(yè),賬務如何處理,金額要分攤嗎
請問老師,我們公司經營范圍是汽車零部件生產加工制造,去年接了一個項目,我們的上家讓我們公司購買模具,他們那邊出65%的模具款,余下35%分攤到產品當中,現在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊,我們公司這邊應該怎樣做賬呢,之前買進來的時候做的固定資產折舊,現在本月開了銷售模具的發(fā)票,但是成本應該怎么結轉呢?
老師,我們有一個藥品批件,在我們賬上形成了無形資產,每個月攤銷,現在要出售這個批件,我們簽訂的是技術轉讓合同??偨痤~1000萬元,現在收到300萬,我們怎么做賬是處置無形資產做嗎?那什么時候停止攤銷
 
                想咨詢下:員工本月新增專項附加扣除,這個個稅系統(tǒng)目前是一次性扣除了之前所有月份的,處理方式只有這一種嗎?
之前做無票收入,顧客又提出要這幾年票怎么辦
老師您好,我司是施工單位,由于甲方未辦理地塊征遷,致使我司損失,法院判決甲方賠償70萬,這70萬賠償款需要開發(fā)票給對方嗎?
老師,我們是一人有限公司,自然人股東股權100%,注冊資本一百萬,實際到位了,公司凈資產是負的50萬左右,未分配也是負數,然后我們欠債權人80萬,現在我們協商一致,把債轉股,增加注冊資本到180萬,像這種情況我要怎么核算各自的占股比例呢
老師請教一下,我們賣給客戶空調,安裝隊給客戶開安裝費人工費,小規(guī)模納稅人開給客戶的話是1個點的安裝費是嗎?如果這個安裝公司是一般納稅人應該開幾個點的安裝費
當月提交退稅申請,需要等增值稅申報之后在提交嗎
樸老師,,,以前年度公司草料開票寫成#勞務#青貯飼料加工費稅點是0?,F在稅務局說要補交稅?實際業(yè)務不是加工是直接農戶買來直接賣是0稅點。 如果以前有進項稅就可以抵扣是嗎?買對方飼料是普通 發(fā)票可以計算抵扣嗎?因為飼料都是免稅的
老師你好,新成立的個體工商戶,做餐飲的,發(fā)生的裝修費,人工費,購買一些家具,廚具等費用,必須發(fā)生在稅務登記前嗎?
老師,請問筷子和削皮刀開發(fā)票是什么科目了?
老師,請問下你當時怎么填簡歷的呀,我就一家單位有經驗,可以編點嗎