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老師,你好,請問我之前掛的預付款,發(fā)到發(fā)票時,又付了尾款怎么做賬,我先通過預付再發(fā)現(xiàn)發(fā)票轉(zhuǎn)到成本沖預付,這樣做對嗎

2023-12-12 10:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-12 10:17

對,發(fā)票來了沖銷預付賬款就行

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快賬用戶5145 追問 2023-12-12 10:20

老師,就是有一步,我們主管說我做錯了,就是發(fā)票來的時侯,我們不是要付尾款嗎,我先把空上尾款做到預付里了然后又按發(fā)票上面的金額沖,就是我做了兩步,我們主管說我做得復雜,直接計入成本沖原來的預付,尾款用銀行存款就好,那我做兩步是不是錯的

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齊紅老師 解答 2023-12-12 10:23

這款不用記錄到預付賬款里面

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快賬用戶5145 追問 2023-12-12 10:23

那就是主管說的是對的

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齊紅老師 解答 2023-12-12 10:26

對,你按照主管說的就行

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對,發(fā)票來了沖銷預付賬款就行
2023-12-12
你好,可以的,你們不查其中的明細可以。
2024-01-16
你好現(xiàn)在一個企業(yè)有兩個科目的 這兩個科目可以對沖
2021-01-19
你好,發(fā)票開具時沒有做賬務處理嗎
2022-05-14
你好,這個你要去檢查一下,看是之前的賬做錯了還是你沖的賬做錯了。
2020-10-29
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