如果你的建筑項目需要跨區(qū)域預(yù)交稅款,并且項目反饋前的個稅需要申報至當(dāng)月,而你需要申報所屬期為12月的個稅,可以按照以下步驟操作: 1.登錄當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門網(wǎng)站或個稅申報系統(tǒng),選擇“個人所得稅申報”功能。 2.選擇“申報月份”為12月,然后填寫相關(guān)的申報信息,包括所得項目、所得額、扣除項目等。 3.在填寫申報表的過程中,需要注意選擇正確的所得項目和填寫正確的所得額,以確保申報的準(zhǔn)確性和合法性。 4.填寫完畢后,確認(rèn)申報信息的準(zhǔn)確性,然后提交申報。 5.在提交申報后,需要按照規(guī)定的時間及時繳納應(yīng)繳納的稅款,以免產(chǎn)生滯納金等不必要的費用。
你好老師,我是一般納稅人建筑行業(yè),有個跨區(qū)域項目,上個月在項目所在地預(yù)交了一部分稅款,這個月申報增值稅的時候先抵扣了我的進(jìn)賬,導(dǎo)致我出現(xiàn)多交稅額,這個怎么辦呢?
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
跨區(qū)不夸市建安企業(yè)項目開了外管證需要預(yù)交所得稅,然后告知我個稅也是需要在異地系統(tǒng)里申報,那預(yù)交的所得稅可以在公司這邊抵扣嗎?個稅在項目地申報以后不用回公司再次申報吧,勞務(wù)清包工,那是不是說異地申報的個稅和公司所在地申報的個稅合并為公司當(dāng)月的總成本,異地申報系統(tǒng)里的個稅也是屬于公司當(dāng)月成本費用嗎,
建筑公司有一個異地項目,項目部所屬期4月申報的預(yù)交增值稅,但是5月才交增值稅,5月拿回公司,5月開票。請問4月份增值稅申報表上需要填寫附表4建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款那項嗎
老師你好,我那個跨區(qū)域涉稅事項申報表里的合同相對方名稱填錯了和發(fā)票開的不一致但是已經(jīng)交了稅款也反饋了,這個后期有影響嗎,要怎么補救
老師好,存款賬戶報告中美金賬戶報備,賬戶性質(zhì)選擇哪個?
誰問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,開進(jìn)來專門腌制鵝的滾筒機(jī)器,請問去好固定資產(chǎn),折舊入什么科目?
個體戶,銷售自己種植的樹木據(jù)成的木樁,可以免增值稅嗎
老師早上好,我們公司因產(chǎn)品設(shè)計變更退貨,原材料過時不能再用總費用為91559.18元,供應(yīng)商承擔(dān)41789.48元,客戶承擔(dān)22502.03元,供應(yīng)商承擔(dān)的已經(jīng)從貨款里扣回了,客戶承擔(dān)22502.03元,已開具服務(wù)費給客戶,客戶已回款,像這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
快賬記賬軟件有沒有進(jìn)銷存功能,還有咱們的軟件能增加5套以上的賬套嗎?
簡易征收的建筑業(yè),是不可以抵扣增值稅的,開多少就交多少稅嗎
老師,我們是寵物小規(guī)模公司,在抖音賣出去的,抖音扣我們的傭金,這怎么做賬
老師,公司有新的股東加入,工商還沒做變更,新股東可以先打投資款進(jìn)公司嗎?
老師您好,公司要做股權(quán)變更,公司名稱變更,地址變更,應(yīng)該先做哪一個變更啊
老師你好,請問現(xiàn)在購物卡,預(yù)付卡的發(fā)票是不是稅務(wù)查得嚴(yán),都不可以報銷了?
在自然人電子稅務(wù)局扣繳端所屬日期選的12月,提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報期,是得過了15號以后才能申報嗎。
你選的12月所屬期就是12月所屬期填寫
正常不是12月申報11月的嗎
那你選的所屬期是12月呀 你選擇11月就是這個月報
11月已經(jīng)報完了 12月本月是不是就得過了征期才行 提交顯示當(dāng)前所選稅款所屬月份未到法定申報期
同學(xué)你好 你這個是一月申報12月所屬期的時候才可以填寫申報
知道了謝謝
滿意請給五星好評,謝謝