同學您好,這種情況是不可以的。通常消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)出廠環(huán)節(jié)繳納。但是可以通過價格調(diào)節(jié)把消費稅的基數(shù)降低

納稅人通過自設的獨立核算門市部銷售自產(chǎn)應稅消費稅,應該按什么征收消費稅
1.【單選題】根據(jù)消費稅法律制度,特定情況下,應按納稅人同類應稅消費品的最高銷售價格作為計稅依據(jù)計算消費稅,下列不屬于該特定情況的是()。(2021年)A.納稅人用于換取生產(chǎn)資料的應稅消費品C納稅人投資入股的應稅消費品D納稅人抵償債務的應稅消費品B納稅人通過自設非獨立核算門市部銷售的自產(chǎn)應稅消費品
納稅人自設的獨立核算門市部銷售白酒,按照門市部對外銷售價格征收消費稅 這句話錯在哪
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,下設一非獨立核算的門市部,2023年6月該廠將自產(chǎn)的一批成本價為50萬元的高檔化妝品移送至門市部,當月門市部對外銷售了其中的80%,取得價稅合計金額73.45萬元。已知化妝品廠的消費稅稅率為15%,成本利潤率為5%,則該化妝品廠2023年6月應繳納消費稅()萬元。 73.45÷(1+13%)×15%=9.75(萬元)。 消費稅屬于價內(nèi)稅,不需要先除1+15%后再乘15%嗎
老師,納稅人通過自設非獨立核算門市部銷售自產(chǎn)應稅消費品,按照門市部對外銷售額或者銷售數(shù)量計算消費稅,能扣除自產(chǎn)組成計稅價格的消費稅嗎(成本+利潤)/1-消費稅比率?
公司4月份開業(yè)交企業(yè)所得稅是7月份交對嗎?
合作社開具的免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票,如何做賬
由郭老師回答我的問題
老師,2025.7個稅申報表更正完,發(fā)現(xiàn)員工多繳了30元的稅款,這個可以讓在次年的匯算清繳中讓他申請退稅嗎?
老師請問殘保金的計稅依據(jù)是什么?
老師,我們有一筆應收個人款729060款收不回來了,這個要怎么做賬,要交什么稅哈
我滿足了中級會計報名條件(信息采集已經(jīng)通過),可以報名稅務師嗎?報名之前需要準備哪些材料? 條件是23年全日制大專畢業(yè),工作內(nèi)容是會計檔案管理,畢業(yè)前工作4年,畢業(yè)之后工作2年,中級會計已經(jīng)報名繳費成功了。有單位工作紅章證明,有單位6年繳納社保證明。
老師,集團公司有啥好處嗎
老師你好,公司是新辦企業(yè),剛弄新納稅套餐,不小心點了發(fā)票申請了,能不能把它給刪掉呢?后續(xù)想要開票的時候再申請
老師您好,2025年中可以分紅嗎?10月分的是2025年度的未分配利潤
謝謝老師
不客氣,有空給五星好評:(我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價)