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老師,請(qǐng)問下,公司2臺(tái)叉車,2023年4月計(jì)提折舊結(jié)束,12月老板頂賬賣給了修理廠,賬務(wù)該怎么處理?

2023-12-11 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-11 17:56

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 17:58

老師,我還不太明白,這些分錄數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)來自哪里?我還要交增值稅嗎??

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齊紅老師 解答 2023-12-11 17:59

你好,需要繳納增值稅的呀,固定資產(chǎn)清理是你的原值減去折舊的金額,累計(jì)折舊是你已經(jīng)計(jì)提的折舊,固定資產(chǎn)是原值。

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齊紅老師 解答 2023-12-11 17:59

是一般納稅人的增值稅13%,你抵扣貨款的金額除以1.13,是固定資產(chǎn)清理第二個(gè)。

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 18:02

老師·~那意思是公司要給對(duì)方開張發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:03

開不開發(fā)票都可以的,可以做無票

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 18:11

老師·~那公司跟對(duì)方需要辦什么手續(xù)?叉車就直接訂對(duì)方的修理費(fèi)用了~

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:14

正常出合同就可以 合同里面約定叉車鬼對(duì)方抵扣維修費(fèi)

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 18:16

老師,其他還有手續(xù)沒?需要對(duì)方給我們開修理費(fèi)發(fā)票不?

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:21

需給你開修理的發(fā)票 要不你沒法抵扣

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 18:23

老師,應(yīng)付賬款就是對(duì)方開的修理費(fèi)數(shù)據(jù)對(duì)嘛?是你指的抵扣(他們開的是普票)

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:30

你好對(duì)的 不管專票,普票都是價(jià)稅合計(jì)的金額

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快賬用戶7968 追問 2023-12-11 18:39

好的,謝謝老師,我知道了,第一次做固定資產(chǎn)的清理,有點(diǎn)迷茫~~

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齊紅老師 解答 2023-12-11 18:43

不用客氣,工作愉快

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借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)付帳款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
2023-12-11
您好,是這樣的,固定資產(chǎn),和累計(jì)折舊的金額,分錄,全部紅沖
2023-03-04
你好? 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-08-04
你好,借固定資產(chǎn)清理 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 ,差額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益
2020-08-12
贈(zèng)送給他個(gè)人的嗎? 如果是的話,借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銷售費(fèi)用 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益, 這個(gè)需要視同銷售的。
2023-04-26
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