你是需要去稅務(wù)局紅沖的
你我于星期四的時(shí)候開了一張紅字信息表并且已經(jīng)成功上傳審核。因?yàn)樾枰l(fā)票沖紅,我是購(gòu)買方。今天銷售方(跨?。┴?cái)務(wù)拿到紅字信息表之后,開具紅字發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)沒有沒有這張紅字信息表,就是系統(tǒng)當(dāng)中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發(fā)票無(wú)法開具。然后我仔細(xì)核對(duì)了紅字信息表的名稱和稅號(hào),并無(wú)任何錯(cuò)誤,又發(fā)了電子版信息表給他,對(duì)方財(cái)務(wù)導(dǎo)入時(shí)依舊空白,無(wú)法成功,想問一下為什么對(duì)方在自己稅盤當(dāng)中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師好,我是北京的公司,給上海購(gòu)買方在稅務(wù)局代開了一張專票,后來(lái)由于金額問題準(zhǔn)備將專票充紅,但對(duì)方已經(jīng)將票驗(yàn)證了。現(xiàn)在稅務(wù)要求我這得找上海購(gòu)買方開具紅色信息表,但由于我的票是稅務(wù)局代開的,上海那邊紅色信息表必須填寫我這代開稅務(wù)機(jī)關(guān)的名稱和稅號(hào),但是填代開機(jī)關(guān)的信息怎么也驗(yàn)證不過(guò)去,一直提示銷方納稅人信息不存在,這是什么問題?
代開電子增值稅普通發(fā)票后,個(gè)人網(wǎng)上申報(bào)信息繳稅的時(shí)候,填寫信息錯(cuò)誤,電話與備注寫錯(cuò),與發(fā)票上不一致,也就是圖上標(biāo)紅線的地方,會(huì)有什么影響嗎
我們作為購(gòu)貨方給客戶開具紅字信息表,客戶給我們開紅字發(fā)票。這個(gè)過(guò)程報(bào)稅的時(shí)候,我們要匯總稅額然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 那我們作為銷貨方,跨月沖紅我們自己開具上月的有誤發(fā)票,這個(gè)過(guò)程也要上傳紅字信息表呀。這個(gè)上傳紅字信息表的過(guò)程,會(huì)對(duì)我們報(bào)稅時(shí)的增值稅有影響嗎?需要額外操作嗎?比如轉(zhuǎn)出什么稅額之類的。還是根本不會(huì)有影響呀
老師,個(gè)人開了電子普通發(fā)票,勞務(wù),現(xiàn)在要沖紅,現(xiàn)在進(jìn)去要上 傳代開紅字普通發(fā)票購(gòu)買方證明,要怎么寫
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
北京這邊不是代開紅字發(fā)票就可以嗎
對(duì),開紅字發(fā)票你還是也得去稅務(wù)局開具的