你好,你可以看一看這個。https://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xwdt/ztzl/grsdsggzt/tjgs/202309/3da9087928f546838a1505af6ad00f09.shtml
老師麻煩發(fā)下個人所得稅累計專項附加扣除標準,還有就是企業(yè)需要員工提供什么東西 個人所得稅專項扣除包括什么
個人所得稅專項附加扣除填寫流程麻煩發(fā)一下
個人下載個稅A PP專項附加扣除怎么填?流程是什么?麻煩老師發(fā)下
老師: 上午好! 個人所得稅專項附加扣除的政策、相關扣費標準,員工在手機上如何操作流程,相關資料可以麻煩發(fā)給我嗎
老師: 上午好! 請問個人所得稅專項附加扣除的政策、相關扣費標準,員工在手機上如何操作流程,相關資料可以麻煩發(fā)給我嗎
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務,護理機構服務,我們現(xiàn)在沒有收入,目前護士的工資可以計入到主營業(yè)務成本-工資里嗎,因為沒有收入所以想問下是否可以
計提了年終獎沒有發(fā)放,請問賬務上要如何處理?
老師,我們都是采用平進平出的模式,沒得利潤。但是公司要填凈利潤表,怎么填報寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價值,殘值
老師請問一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補復墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費用化,月末結轉到管理費用,后面想做資本化,不直接做費用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個表,工會經(jīng)費支出那我填賬上應付職工薪酬工會經(jīng)費計提的數(shù)嗎?因為23年12月23年沒計提我在24年支的時候補計提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個表填哪個數(shù)?填實際屬于24年的還是填24年計提的全部?
2024年的要在這個月底之前填報是嗎?
你好其實在匯算清繳之前填都可以的。
老師,年終獎一次性收入是分攤到每月后超出部分繳納個稅嗎?
你好, 一、征收范圍 根據(jù)《國家稅務總局關于調(diào)整個人取得全年一次性獎金等計算征收個人所得稅方法問題的通知》(國稅發(fā)[2005]9號)文件的規(guī)定,納稅人取得全年一次性獎金,單獨作為一個月工資、薪金所得計算納稅,由扣繳義務人發(fā)放時代扣代繳。 二、應納稅所得額及應納稅額的計算 (一)先將雇員當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,除以12個月,按其商數(shù)確定適用稅率和速算扣除數(shù)。如果在發(fā)放年終一次性獎金的當月,雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額,應將全年一次性獎金減除雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額后的余額,按上述辦法確定全年一次性獎金的適用稅率和速算扣除數(shù)。 (二)將雇員個人當月內(nèi)取得的全年一次性獎金,按上述確定的適用稅率和速算扣除數(shù)計算征稅,計算公式如下: 1、如果雇員當月工資薪金所得高于(或等于)稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=雇員當月取得全年一次性獎金×適用稅率-速算扣除數(shù) 2、如果雇員當月工資薪金所得低于稅法規(guī)定的費用扣除額的,適用公式為: 應納稅額=(雇員當月取得全年一次性獎金-雇員當月工資薪金所得與費用扣除額的差額)×適用稅率-速算扣除數(shù) 在一個納稅年度內(nèi),對每一個納稅人,該計稅辦法只允許采用一次。
好的。老師,23年的專項附加扣除沒填報,現(xiàn)在和24年的一次都填報確認了可以嗎?
你好,不行的,他每年是每年的
那就是現(xiàn)在填報2024年的,等明年個稅匯算清繳的時候補填2023年的,這樣可以嗎?還是說怎么操作
你好,你的意思是說你24年的扣除是不是現(xiàn)在需要填入,是這個是嗎?
是的,24年的扣除月底前填報?
你好是的不過實際操作中其實你下個月填就是一月份填也是可以的。
嗯,2023年的忘了填,在什么時候可以填?
你好,這個你可以在匯算清繳的時候填。