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您好,一般納稅人,11月24日由銷售方開來的煤炭發(fā)票沒有抵扣,電子稅務(wù)局里沒有勾選。這張票12月怎么操作 11月的賬中就不提現(xiàn)這張票了吧,放在12月的賬中嗎?

2023-12-09 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-09 21:15

你好,你可以在11月份做賬,將未勾選的進項稅確認為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅),12月份勾選再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。如果你不想在11月份記賬,也可以在12月入賬。

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你好,你可以在11月份做賬,將未勾選的進項稅確認為應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅),12月份勾選再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)。如果你不想在11月份記賬,也可以在12月入賬。
2023-12-09
對,沒錯的,就是您您說的這個意思
2023-12-11
你好,你去修改十月份的申報表 不填寫需要正常交稅,然后在12月份選擇不抵扣
2023-11-20
沒有銷售額的情況下,你可以不用勾選,直接零申報就行。
2021-12-05
您好,可以的,就是把進項增值稅先入賬,未稅部分不入賬。12月就只入未稅部分,一個發(fā)票分2個月來入賬
2024-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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