你是說預(yù)繳的抵減嗎 貸銀行存款
老師我想問一下,你幫我看看。我們是勞務(wù)分包,簽的合同全是清包工,簡易計稅3% 預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 貸:銀行存款 11 5月開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 主營業(yè)務(wù)收入 月末: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 6 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅 11 我月末結(jié)轉(zhuǎn)的這筆分錄對嗎?還是預(yù)繳也是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末不需要結(jié)轉(zhuǎn),也不通過未交增值稅,直接看簡易計稅余額 下月: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 貸:銀行存款
你好,老師我們是建筑企業(yè)一般納稅人,我們符合簡易征收開票,我們清包工1000萬,分包300,萬,我們按差額繳納增值稅分錄是不是這么寫 (1)公司收到結(jié)算款,全額開票 借:銀行存款 1000 貸:工程結(jié)算 970.88 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(計提)29.13(=970.88*3%) 2)取得分包發(fā)票,差額抵扣 借:工程施工——合同成本 291.26 應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(扣減) 8.74 貸:銀行存款 300 (3)預(yù)繳稅款時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計稅(預(yù)繳) 20.39(=29.13-8.74) 貸:銀行存款 20.39
甲建筑公司是增值稅一般納稅人,2020年在 B縣和C市各有1個在建項目。B縣在建項目按照簡易計稅方法計算增值稅;C市在建項目使用一般計稅方法計稅。2020年12月業(yè)務(wù)情況如下: (1)在B縣取得含稅建筑收入101.8萬元,支付含稅分包款40萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(2)在C市取得含稅建筑收入169萬元,支付含稅分包款60萬元,取得增值稅普通發(fā)票。(3)將2018年5月購人的一座位于C市的材料倉庫轉(zhuǎn)讓,原購入時取得一般計稅方法的增值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明價稅合計金額220萬元,轉(zhuǎn)讓時開具增值稅專用發(fā)票,取得價稅合計金額275萬元。(4)甲公司當(dāng)月采購建材發(fā)生進(jìn)項稅額20萬元(專用于一般計稅項目),取得增值稅專用發(fā)票;發(fā)生橋、閘通行費(fèi)4.2萬元,取得通行費(fèi)發(fā)票。計算:甲公司在B縣、C市預(yù)繳的建筑服務(wù)增值稅、在C市預(yù)繳的不動產(chǎn)轉(zhuǎn)讓增值稅、向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的增值稅
老師,10月份開出異地工程發(fā)票,一般納稅人,簡易計稅方式,11月份申報10月份的,那10月份時候需要計提增值稅么?那10月份那份發(fā)票的分錄,是怎么做的,借,應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)—銷項稅額,還是貸應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅,還是貸—應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)繳增值稅
有張專票公司11月收到,11月付款,12月抵扣了,但是12月末這張發(fā)票被稅務(wù)認(rèn)定為異常發(fā)票,當(dāng)時做了這樣的分錄,借主營業(yè)務(wù)成本40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出40000,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出40000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,當(dāng)時退回去讓對方重新開票,現(xiàn)在取得了正常發(fā)票,不知道分錄該怎么寫,希望老師能幫忙
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機(jī)器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補(bǔ)報100萬,還是修改成200萬
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點(diǎn)稅,如果對方開 13個點(diǎn)差額是要貼幾個點(diǎn)
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時申報教育費(fèi)附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
開票時做預(yù)繳,是0,沒繳款,就是最后這筆簡易計稅要做平,貸方分錄怎么寫?
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_簡易計稅 貸銀行存款
老師,我都沒繳,我貸什么銀行。
當(dāng)月開專3勞務(wù)費(fèi)專票200萬(簡易計稅58252.42)開專9發(fā)票109000元(銷項稅額9000元)專9預(yù)繳增值稅2000元,專3預(yù)繳時有分包200萬,所以是200萬-200萬=0元,現(xiàn)在月底結(jié)轉(zhuǎn),我做的分錄是 借:銷項稅額9000 貸:預(yù)繳增值稅2000 貸:未交值稅7000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅58252.42 貸??貸什么能把這筆簡易計稅平帳。
這個不是預(yù)繳的 是你應(yīng)交的簡易計稅的 你是不是有簡易計稅業(yè)務(wù)的增值稅要交呢
你是看不懂嗎,我說了半天,我有簡易計稅,但有分包都扣除了,所以,不需要交這筆稅款了,明白了嗎
這個不需要繳納的簡易計稅金額是不是直接沖減成本就行?
貸主營業(yè)務(wù)收入 這樣
那這樣收入不就和系統(tǒng)對不上了,申報肯定比對不上
簡易計稅不像銷項和進(jìn)項一樣需要結(jié)轉(zhuǎn),這個不用交就貸營業(yè)外收入 如果是免稅多做了簡易計稅少做了收入那就是貸主營業(yè)務(wù)收入