你好, 同學(xué) 留抵是正常的,不影響評分
有的老會計(jì)明明手里有足夠多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,全部認(rèn)證的話,可以不用交增值稅,還會有留底進(jìn)項(xiàng)稅額,但是她只抵扣一部分,另外銀行交一點(diǎn)稅,這是為什么?學(xué)堂的老師教的不是這樣呀,學(xué)堂老師說全部認(rèn)證的,有留底就放到下個(gè)月抵扣銷項(xiàng)稅額
老師,請問針對暫時(shí)無法抵扣的進(jìn)項(xiàng),可以先入賬不抵扣嗎,因?yàn)椴皇敲總€(gè)月有銷項(xiàng)票,北京稅務(wù)局要求每月月底不準(zhǔn)有留底,否則就要申請退稅。
您好,我們集團(tuán)年初買房了,取得了一筆2500萬的進(jìn)項(xiàng),想問一下這一筆進(jìn)項(xiàng)可以一次性抵扣嗎?或者有沒有別的辦法可以進(jìn)行稅務(wù)籌劃。我們目前每月進(jìn)銷項(xiàng)差不多,還有少部分留底。如果2500萬都認(rèn)證抵扣的話,也會產(chǎn)生留底。但是我們是人力資源行業(yè),也不能申請留底退稅。請問我們應(yīng)該怎么辦?
老師,我想問一下,如果這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)留底,是不是可以不用處理,下個(gè)月繼續(xù)抵稅,然后再結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交,可以嗎。就是有留底的這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷項(xiàng),下個(gè)月沒有留底的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)行嗎
老師,請問一下,我們水電費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是這個(gè)月有留底稅額不需要抵扣,我可以把水電費(fèi)不含稅部分先入賬分?jǐn)傊圃斐杀?,后面抵扣的時(shí)候直接抵扣稅這一部分可以嗎?
老師,請問財(cái)務(wù)ROI是什么意思?
那我就只能,是系統(tǒng)算出來多少,我就報(bào)多少,無法減免了,是嗎?
你好老師我想問下我們公司收到股利分配,這筆錢需要交稅嗎
你好 我們是電商委托運(yùn)營在平臺賣貨 然后運(yùn)營收款后打款給我公司 這樣我們通過運(yùn)營銷售給個(gè)人的貨款沒辦法開票怎么辦啊
營業(yè)執(zhí)照的那個(gè)(自主申報(bào)),購買方開票的時(shí)候地址欄填了具體的地址到哪一層,還需要把這個(gè)(自主申報(bào))填上?
合作社賣蔬菜開具增值稅普票是不是免稅?所得稅也是免稅嗎?
老師,您好,醫(yī)藥公司一般納稅人,從2016年開始,稅局要求公司按稅1%負(fù)繳納增值稅.現(xiàn)在還有近半年的進(jìn)項(xiàng)稅票未認(rèn)證抵扣,所以負(fù)債表上的應(yīng)付稅費(fèi)科目是負(fù)數(shù)2500萬,公司每月銷售額大概3000萬,這個(gè)應(yīng)付稅費(fèi)負(fù)數(shù)2500萬,有什么影響,能有什么辦法把這個(gè)負(fù)數(shù)降下來?
個(gè)稅申報(bào)表在哪里查看
怎么辨別,本月進(jìn)的是不是本月銷的,同一件商品,不同單價(jià)
外貿(mào)企業(yè)可以一張發(fā)票既對應(yīng)出口退稅又對應(yīng)內(nèi)銷嗎?
謝謝老師,我也覺得是正常的,今天第一次被質(zhì)疑,唉。
是的,正常的,老師現(xiàn)在公司也是有留抵