正常做賬,只是沒有發(fā)票不能稅前扣除
老師,實際工作的時候老板只給一張購買辦公用品的費用票回來,借:管理費用 貸記什么科目呢?如果用庫存現(xiàn)金,但是之前庫存現(xiàn)金沒有余額,這樣庫存現(xiàn)金就是負數(shù)了可以嗎?實際工作中像這種情況該怎么處理啊
老師,你好,我們公司賣音響大屏及相關(guān)設備加上安裝,現(xiàn)目前每對應安裝客戶有技術(shù)師傅出去,所發(fā)生的差旅費實際上是應該掛在對應的客戶家去核算成本,這樣我們做賬是怎么把這個差旅費利用科目來區(qū)分出來好一些。做在哪個科目下合理
老師 個體工商戶之前沒做賬,現(xiàn)在補賬,像實際20年的費用,但是發(fā)票開到了21年,但是費用也沒算到22年,算到21年了,做賬時怎么做比較合理呢
老師,我之前付出去的錢,做了預付賬款,準備收到發(fā)票再做費用,結(jié)果一直沒有收到發(fā)票,也不可能收到發(fā)票了,要怎么操作?
老師,像工作中臨時合作師傅的安裝費沒有發(fā)票,這個費用怎么做賬呢?之前一直是備用金提出來給到師傅的
你好,請問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給給個人,股權(quán)以100元轉(zhuǎn)讓,請問這家公司需要申報什么稅
老師,我是建筑公司,接了一個項目,合同還沒下來,已經(jīng)干完了,15萬多,我現(xiàn)在想做收入,在合同沒下來的時候能做收入嗎
返給客戶的返利,匯款重復,下次抵扣,應該怎么做賬
下午好老師,請問下,現(xiàn)在認證2023年的發(fā)票,會不會有預警,發(fā)票入賬是在2024年12月?
合同里數(shù)量12,每天15元,租賃了67天,發(fā)票金額13210,那這個加了幾個點。怎么計算
進項大于銷項需要做會計分錄嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
備注的政府家電補貼的開票的收入,怎么做分錄,能確認主營業(yè)務收入嗎
稅務季報需要填報表,營業(yè)成本一欄要包括管理費用和銷售費用金額嗎
你好,公司銷售水泥砂子,從個人手里購買。這個人到一個公司開票給我們,開票還需要付款,我們再給收貨方開票,這是虛開發(fā)票嗎?只有銷售發(fā)票沒有進貨發(fā)票,稅局那邊過不去吧?
老師,一般納稅人機器調(diào)試,稅率按照多少?
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可以對公賬戶打到師傅的個人賬戶嗎,我這邊公司情況是有安裝就找這個師傅,和師傅月結(jié),但又不是固定員工形式,沒發(fā)票進項,借的話是寫什么,貸銀行存款或庫存現(xiàn)金,還是走報銷形式呢
借方正常進入到你們的成本費用,只是這個師傅沒有發(fā)票,不能稅前扣除