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您好咨詢一下,我這邊查出以前年度的發(fā)票開具錯(cuò)誤,當(dāng)時(shí)計(jì)入成本了,現(xiàn)在讓對(duì)方重新開具發(fā)票,以前年度的計(jì)入以前年度損益,補(bǔ)交當(dāng)年的所得稅。還需要繳納滯納金嗎?

2023-12-07 13:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-07 13:19

同學(xué)你好 這個(gè)不需要的

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快賬用戶3656 追問 2023-12-07 13:33

是不是自查的只補(bǔ)繳所得稅就可以,被稅務(wù)稽查出來的話就需要繳納滯納金了呢

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齊紅老師 解答 2023-12-07 13:37

同學(xué)你好 你這個(gè)是跨年調(diào)整 不是故意沒做收入

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同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
2023-12-07
滯納金直接計(jì)營(yíng)業(yè)外支出所得稅那個(gè)對(duì)。
2024-04-03
借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2021-06-11
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫,稅收金額 是2024年沒有做是吧。
2025-03-10
你好 你先沖紅再重開,不會(huì)重復(fù)的,不用以前年度損益調(diào)整,調(diào)整當(dāng)期收入即可
2021-10-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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