部分紅沖電子專票的操作步驟如下: 打開開票軟件,進(jìn)入“發(fā)票管理”模塊,點(diǎn)擊“發(fā)票填開”--“增值稅普通發(fā)票填開”,選擇發(fā)票卷后確認(rèn)發(fā)票代碼號碼,這樣就調(diào)出一張新的普通發(fā)票界面。 點(diǎn)擊“紅字”,錄入原來的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼兩次。再點(diǎn)擊“下一步”。(注意不能輸入錯(cuò)誤的代碼號碼,否則下一步按鈕可能是灰色無法點(diǎn)擊) 接著會彈出原藍(lán)字發(fā)票的相關(guān)信息,核對后點(diǎn)擊下方的“確定”按鈕。 再次核對票面信息和備注欄的原藍(lán)字發(fā)票代碼號碼,確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“打印”按鈕,打印到新的這種普通發(fā)票上,普通發(fā)票的紅字發(fā)票就開具成功了。 希望以上信息對回答您的問題有幫助。
專用發(fā)票紅沖一部分怎么操作
老師好,電子發(fā)票紅沖或作廢怎么操作?
數(shù)電票紅沖稅控盤開的發(fā)票,部分紅沖,怎么操作?
老師,部分紅沖電子專票怎么操作?
老師,電子稅務(wù)局專票部分紅沖的具體操作步驟是怎樣的?
@董孝彬回答,老師我想問問旅游行業(yè)差額開票,票上產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額4995.49,實(shí)際抵扣成本大于開票數(shù),最后不要交增值稅,那最后這個(gè)分錄怎么寫,我寫哪個(gè)對嗎?還是不交稅了分錄也不要寫了,賬上的銷項(xiàng)稅額就不用管了
這張發(fā)票的稅率包括正確的嗎
老師,這種電子普通發(fā)票,沒有社會信用代碼合格嗎?
老師早上好,給生產(chǎn)人員購買團(tuán)體意外險(xiǎn),應(yīng)該入那個(gè)科目合適?
@董孝彬老師回答,老師旅游行業(yè),差額開票,我想了辦法,雖然開票是差額開票,我做賬還是按全額的6確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,增值稅申報(bào)系統(tǒng)的時(shí)候表一的銷項(xiàng)稅額系統(tǒng)默認(rèn)差額的銷項(xiàng)稅額,是不是也能手動改成跟賬里確認(rèn)銷項(xiàng)稅額一樣呢!
老師,公司職工聚餐是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?這個(gè)在匯算清繳時(shí)不用往回調(diào)吧
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報(bào)個(gè)稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項(xiàng),麻煩問一下應(yīng)該怎么應(yīng)對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計(jì)稅,既有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也有不抵扣,請問賬務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,你說的是電子稅務(wù)局里面的操作步驟嗎?我查了不對
同學(xué)您好,各地的情況不完全相同,什么提示,有截圖嗎