需要申報(bào)個(gè)稅的,按月申報(bào)。
老師好,剛成立的公司 ,還沒有員工,只有法人一個(gè)人,如果申報(bào)法人的個(gè)稅,公司沒有發(fā)法人的工資,這個(gè)要報(bào)個(gè)稅嗎?
剛成立的新公司,已經(jīng)去稅務(wù)局登記過,只有法人一人,沒有發(fā)工資,請(qǐng)問每個(gè)月還需要申報(bào)個(gè)稅嗎。?。
老師!我新接手一家小公司的賬,原來個(gè)稅是代理公司在做,我這進(jìn)自然人電子稅務(wù)局沒有原來的申報(bào)數(shù)據(jù),我不倒原數(shù)據(jù),這個(gè)月正常申報(bào)可以嗎?以前也只申報(bào)了法人一個(gè)人的工資
老師,老板剛注冊(cè)了兩家新公司,但都沒有開始開展業(yè)務(wù),自然人電子稅務(wù)局中代扣代繳工資這塊也是要每月做零申報(bào)的吧?沒有員工,只能用法定代表人的名字申報(bào),這樣的話,這個(gè)法人代表的資料就同時(shí)在幾家公司上傳,雖是零申報(bào),但這有什么影響或風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他辦法嗎?
5月份開通稅務(wù),但公司沒開始營(yíng)業(yè),報(bào)個(gè)稅報(bào)法人的嗎?是零申報(bào)嗎?但法人在另一個(gè)公司有工資也申報(bào)過個(gè)稅
老師個(gè)體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會(huì)匯算清繳后,需要補(bǔ)稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整?,F(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報(bào)表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報(bào)的報(bào)表是不是不對(duì)了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會(huì)計(jì)憑證的采購(gòu)多半沒有合同和付款申請(qǐng)單,銷售也是一樣沒有合同,出庫(kù)單入庫(kù)單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對(duì)方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因?yàn)楣┴泦栴}鬧掰了,這個(gè)怎么處理啊
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對(duì)方說是24年的返利,我要怎么處理啊?
老師,請(qǐng)問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
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已在別的公司申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)公司再申報(bào)個(gè)稅不申報(bào)重復(fù)了嗎?工資也沒有怎樣申報(bào)呢?
因?yàn)樗趧e的公司交社保,做工資申報(bào)個(gè)稅
你好,這個(gè)不影響的。
不屬于重復(fù)申報(bào)。不影響他交個(gè)稅。
如果我再申報(bào)2000工資,是不是就得影響個(gè)稅了?
在新公司沒有業(yè)務(wù),也沒有開工資
對(duì)的,是的,匯算青椒需要合并一塊
也沒匯算清繳過
如果兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅,就得匯算清繳了吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果在一個(gè)公司交社保,申報(bào)個(gè)稅,不超個(gè)稅繳稅線兒就不用匯算清繳吧?
你好是的,是這么做的。
這樣說在兩個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅就比較麻煩了,年終就得做匯算清繳,我干這多年從來沒給個(gè)人匯算清繳過,都是公司的匯算清繳,又增加了工作量
對(duì)的,是的,他可以讓自己做匯算清繳,不用進(jìn)行非在企業(yè)。
他們個(gè)人哪有會(huì)的,就得公司會(huì)計(jì)幫他們做匯算清繳
好,那這個(gè)你們自己決定就可以了。
再發(fā)一個(gè)操作流程,讓他自己在個(gè)稅APP里面做就是。