您好,看到了,這個是沒問題的,他們都是和資產(chǎn)之間做往來的
老師,知道報稅6月分的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,沒有帳,把6月份的帳補(bǔ)做了,怎么倒推6月出的期初余額,使得6月份結(jié)賬和報稅6月的報表一致呢(預(yù)收,預(yù)付,應(yīng)收,應(yīng)付這不知道怎么倒推了)帳沒用預(yù)收,預(yù)付,出報表是預(yù)收預(yù)付就有余額了
你好老師,我年中新建賬套,科目余額表能平衡,利潤表也和6月的對上,可是資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款對不上外賬提供6月份報表。而且外賬的報表中有預(yù)收預(yù)付款,可是科目余額表中沒有這數(shù)據(jù),要怎么辦?
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖
老師,請問,我應(yīng)收賬款的余額都是0的,為什么資產(chǎn)負(fù)債表上有金額出現(xiàn)的啊,而且我看了科目余額表,科目余額表上的應(yīng)收賬款也是0,但是科目余額表上的預(yù)收賬款的金額就是跟資產(chǎn)負(fù)債表上的金額是不一致的,金額為:113680,資產(chǎn)負(fù)債表跟科目余額表上面差額剛好就是資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)收賬款的金額,這是咋回事?。?看以下圖
老師,9月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),重分類后,期初數(shù)據(jù)也變了呢,跟6月申報的財報期初數(shù)據(jù)不一致咋辦?六月沒有重分類,如果不重分類,比如應(yīng)收賬款金額-100,預(yù)收賬款是0,可以直接改為應(yīng)收賬款余額是0,預(yù)收賬款余額是100這樣子嗎?
用銀行存款支付A,B,C三種材料費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)1000元,其中A材料運(yùn)輸費(fèi)190元, B,C兩種材料的運(yùn)輸費(fèi)810元,B, C怎么求呢?還有會計分錄
老師,我公司租的辦公場地,A公司沒開發(fā)票,A公司老板說的他們也是租的,相當(dāng)于我不是直接租房東的,像這種情況A公司能開租賃發(fā)票給我們嗎?
請問老師,甲公司是聯(lián)營企業(yè),乙集體所有制,當(dāng)時投入的地作為投資,加全民制聯(lián)營。請問甲公司分給乙的算是什么呢?
老師,您好,我的一個客戶要出租商鋪,他是小規(guī)模,是不是也是增值稅稅率為5%,是不是還要交房產(chǎn)稅?并且在開電子發(fā)票的時候要填寫不動產(chǎn)信息。
您好,老師,公司法人未交社保,也沒發(fā)工資,個稅零申報合理嗎
職工全員一次獎金剛超36000一點(diǎn),用全年一次計算就得3000多,要是并入工資薪金就2000多,用哪個上好,但是就怕匯算清繳時有變化,或者是現(xiàn)在按多的全年一次交,匯算清繳時再選擇并入工資薪金,到時再退也可以吧,您看按哪個方法交比較好呢?
老師,請問8月份我們收到社銀平臺給我們一筆穩(wěn)崗返還金額498,請問這個怎么入賬,計入什么科目
公司招聘新員工,抽職工監(jiān)考勞務(wù)費(fèi)可要交個稅,如要交并入職工薪酬交可以嗎?
老師,如果公司全額承擔(dān)職工社保,那個人應(yīng)該承擔(dān)部分,還用體現(xiàn)在工資表和個稅申報表嗎?
老師,在匯總表要把明細(xì)表的數(shù)據(jù)弄在匯總表里,用哪個函數(shù)?樸老師
就是他們直接從資產(chǎn)之間調(diào)整賬務(wù)了對吧
嗯對是這個意思的了
和資產(chǎn)之間做往來,那這樣不就是亂做帳,就為了調(diào)賬?
這個的話是為了正常調(diào)整的,你好
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您開心