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老師,我們付了3個(gè)月的辦公室房租,這個(gè)怎么做分錄呢,需要房租攤銷嗎

2023-12-06 19:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-06 19:35

同學(xué)您好, 您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款

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同學(xué)您好, 您好,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款您好,按月借:管理費(fèi)用租金,貸:預(yù)付賬款
2023-12-06
您好 辦公室的房租交了半年的這個(gè)需要攤銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2021-02-23
同學(xué)您好,損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
2022-12-20
借預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 7500 貸銀行,按月攤銷做借管理費(fèi)用 2500 貸預(yù)付賬款/待攤費(fèi)用 2500
2020-11-23
是的,借制造費(fèi)用貸待攤費(fèi)用
2020-08-16
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