你好抵扣了嗎 你沒有抵扣,不要開紅字信息表
3月有一張銷售的發(fā)票,開錯了,單位沒有,對方要求紅字,重開 這是對方申請得紅字發(fā)票信息表 我現(xiàn)在怎么操作 我是銷售,她是購買 她購買方申請一張紅字發(fā)票信息表給我
11月購買方發(fā)現(xiàn)我公司9月份開出的發(fā)票稅號填錯,不能認證,老師,請問開具紅字發(fā)票,是不是對方應該先申請紅字發(fā)票,申請成功以后,我們在這邊收到那個信息編碼,我公司才能開局紅字發(fā)票。
老師,我是小規(guī)模公司,10月份開了76萬的專票出去,購買方已抵扣了,現(xiàn)在11月份跨月了給我把票退回來了,今天購買方也填寫申請(信息表),我是銷售方拿到信息表后,剛開了張紅字發(fā)票,你幫我看一下對不對。謝謝!
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發(fā)票,但是對方后來給了我們優(yōu)惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在紅字發(fā)票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
老師,今天申報增值稅的,然后早就勾選抵扣了,在12月初勾選抵扣的,是不是我順序反了,先提申請,后申報增值稅了?我該咋辦
你好,沒反的,你看下你增值稅抵扣了嗎? ?只要你增值稅抵扣就可以了,你在哪里開的信息表?
我抵扣勾選了的,我信息表在電子稅務局開的
那你看下你給對方發(fā)過去了嗎?在已發(fā)送的紅字確認單里面。