借成本費(fèi)用類科目貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi),代扣代繳個(gè)人所得稅。 借代扣代繳個(gè)人所得稅貸銀行存款。
老師您好,有境外支付軟件服務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù),要代扣代繳增值稅,代扣代繳的附加稅也是必須繳納的對(duì)嗎?
老師,我之前沒有接觸過境外的業(yè)務(wù),現(xiàn)在公司支付了境外單位一筆技術(shù)維護(hù)費(fèi),是以美元支付的,是不是支付的當(dāng)月就要代扣代繳增值稅?
老師,支付境外業(yè)務(wù)代扣代繳增值稅及企業(yè)所得稅的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
老師,支付外匯代扣代繳的增值稅怎么做賬???是支付勞務(wù)的款項(xiàng),沒有貨物入境
#提問#老師支付境外傭金費(fèi)4200美元,代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬
用銀行存款辦理信用證,用信用證采購原材料,分別會(huì)計(jì)分錄怎么寫?像銀行承兌一樣,需要用到應(yīng)收票據(jù)或者應(yīng)付票據(jù)嗎
老師好,我們公司24年底審計(jì)調(diào)整其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備19.58到信用減值損失科目里了,請(qǐng)問老師我們?cè)诙悇?wù)利潤(rùn)表里應(yīng)該把此數(shù)據(jù)放到哪個(gè)項(xiàng)目里呢
請(qǐng)問我是生態(tài)養(yǎng)殖小規(guī)模公司會(huì)計(jì),24年區(qū)蓄牧水產(chǎn)技術(shù)服務(wù)中心補(bǔ)助的款有16萬多,老板說是補(bǔ)助修建基地,請(qǐng)問這塊補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?
您好,我們是賣家電的,客戶下單0.1元享受9大權(quán)益,這些權(quán)益中包含了1對(duì)1客服,櫥柜改造,180天超長(zhǎng)延保等等,這個(gè)0.1元可以開現(xiàn)“現(xiàn)代服務(wù)-服務(wù)費(fèi)”嗎,稅率6%
老師,當(dāng)天我開具的藍(lán)字發(fā)票發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,當(dāng)天紅沖,賬務(wù)需要做處理嗎
有一個(gè)人在1-3月份是合伙人,3月底退伙之后,4月份還在原公司上班,可以發(fā)放明細(xì),正常扣除減除費(fèi)用嗎?在合伙人期間沒有扣除5000
有費(fèi)用發(fā)票,但是沒實(shí)際支出,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付帳款,一直掛著應(yīng)付賬款可以嗎
老師好,醫(yī)院租賃了個(gè)設(shè)備,租期一年,到期設(shè)備歸醫(yī)院所有。每個(gè)月支付租金3萬元,對(duì)方只開的是經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,沒有其它發(fā)票。這種情況怎么做賬?還計(jì)提折舊嗎?要是計(jì)提按幾年呢?請(qǐng)老師寫一下分錄
老師。匯算時(shí)候營(yíng)業(yè)收入提醒,該暑期申報(bào)增值稅收入跟本期營(yíng)業(yè)收入有差額,我應(yīng)該按哪個(gè)金額申報(bào)呀,差額是處理一輛車,當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入了,
老師,一般納稅人公司15年購買的車,賬上沒有錄賬,機(jī)動(dòng)車發(fā)票也可能找不到了,24年5月按300元賣出去了。這種情況的話要怎么處理呢?匯算清繳要注意什么?
可是這個(gè)是增值稅不是個(gè)人所得稅啊
你好 看錯(cuò)了 企業(yè)對(duì)外支付代扣代繳增值稅會(huì)計(jì)分錄具體如下: 1、企業(yè)購進(jìn)境外的服務(wù)時(shí),未支付款項(xiàng),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用,, 貸:應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè))。 2、企業(yè)支付相應(yīng)的款項(xiàng)時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè)) , 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 貸:銀行存款。 3、支付稅款時(shí),其會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, 貸:銀行存款。
我是先把勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給他們了,這部分增值稅是我企業(yè)自己承擔(dān)了,這樣可以直接入管理費(fèi)用嗎,可以稅前扣除嗎?
你們承擔(dān)對(duì)方的稅款,借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款。
還有這個(gè)增值稅我是入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)還是未交增值稅,就是二級(jí)科目是什么???
明細(xì)科目是到代扣代交增值稅。
那月度增值稅申報(bào)的時(shí)候,這部分也不用申報(bào)是嗎?
那就是:借:營(yíng)業(yè)外支出 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅 貸:銀行存款
這樣處理是對(duì)的,但是需要申報(bào),因?yàn)槎惪钤蹎挝怀袚?dān)的他報(bào)還是正常申報(bào),只不過這個(gè)錢不找對(duì)方要了是你們付款。
我這邊合同備案以后,就直接電子在稅務(wù)局按次申報(bào)了代扣代繳增值稅,那這樣在下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候還要再申報(bào)一次?
你好報(bào)稅期一起報(bào)了就可以了。
但是稅務(wù)那邊說讓我在電子稅務(wù)局其他代扣代繳上申報(bào),我已經(jīng)按次申報(bào)過了
申報(bào)過了就行了,報(bào)一次就行,不用重復(fù)申報(bào)。
那這部分增值稅能不能抵扣?。?
不抵扣就是直接代扣的,把稅款交到稅務(wù)局就行了。
嗯嗯,那知道了,謝謝老師
客氣的祝您工作客氣的,祝您工作愉快。