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老師,請問像發(fā)生的電費,所屬期是10月的,但是發(fā)票在11月才開具,這個發(fā)票應(yīng)該是做到10月還是11月呢?怎么做分錄呢?

2023-12-05 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 20:25

您好,這個的話是做到11月就行的

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快賬用戶9635 追問 2023-12-05 20:28

不用在10月份做計提電費嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:29

對了,這個是不需要的

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快賬用戶9635 追問 2023-12-05 20:29

但是這個是屬于10月份的發(fā)生的電費哦

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:30

因為你的發(fā)票是在十一月份,其實不計提中間差了一個月也沒有跨年是沒事兒的

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快賬用戶9635 追問 2023-12-05 20:31

那我只可以這樣做嗎?在10月份計提:借:管理費用-水電費 貸:其他應(yīng)付款-電網(wǎng)公司 在11月份做支付: 借:其他應(yīng)付款-電網(wǎng)公司 貸:庫存現(xiàn)金

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:33

可以,這個是可以的

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快賬用戶9635 追問 2023-12-05 20:34

那收到11月份的發(fā)票,就附在哪個憑證呢?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:35

嗯對,是這意思的哈

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您好,這個的話是做到11月就行的
2023-12-05
同學(xué)你好 10月做無票收入 然后開票之后做負(fù)數(shù)沖減 然后再做藍(lán)字發(fā)票的分錄
2021-11-15
你好,10月份是預(yù)付了房租款項??
2023-11-14
你好!11月月預(yù)付賬款,12月做費用就可以
2021-01-15
應(yīng)該在11月份做費用,然后12月份發(fā)票到了紅沖11月份的費用,然后再做發(fā)票的。
2022-04-27
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