你好!11月收到發(fā)票直接發(fā)票附在10月購(gòu)買汽車的記賬憑證后面不用做賬務(wù)處理。
老師 10月份購(gòu)買的汽車 沒(méi)有收到發(fā)票是這樣做分錄的 但是11月份收到發(fā)票了 怎么做分錄呢
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒(méi)給對(duì)方開發(fā)票,但是做了無(wú)票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)下10月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和產(chǎn)品,款未付,沒(méi)有認(rèn)證抵扣,11月份做了認(rèn)證抵扣,10月份的分錄怎么寫呢
老師,一般納稅人2021年3月份購(gòu)買貨物91000元,當(dāng)時(shí)做的分錄是:借:預(yù)付賬款。 貸:銀行存款4月份收到發(fā)票沒(méi)做任何分錄,11月份認(rèn)證抵扣了這張發(fā)票分錄要怎么做分錄
公司三月份購(gòu)進(jìn)貨物,付了貨款,貨也收到了。但是六月才開發(fā)票,發(fā)票日期是開六月份的,這樣三月份要怎樣入賬,怎樣做分錄?六月份收到發(fā)票要怎么做分錄?
每月社保繳納和個(gè)稅申報(bào)截至日期是多少號(hào)呢
老師,長(zhǎng)期股權(quán)入賬價(jià)值,30% 1200 800 凈利潤(rùn)2000,是1800嗎
你好,近三年的折舊沒(méi)有計(jì)提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報(bào)表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒(méi)有補(bǔ)繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報(bào)表里,也是按更正后稅款計(jì)算的,沒(méi)有按原繳納金額來(lái),應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000 元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
實(shí)操課平臺(tái)老師的回復(fù)好像沒(méi)有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計(jì)借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費(fèi),包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)表,我實(shí)際利潤(rùn)為負(fù)數(shù),這個(gè)得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計(jì)提,上繳分錄怎么做
但是10月份沒(méi)收到發(fā)票沒(méi)有體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅呢
把10月份的憑證紅沖,再根據(jù)發(fā)票做11月記賬憑證。
老師,你在給我理下好嗎?如果紅沖10月份暫估的,那么行存款不對(duì)呢
重新寫上分錄銀行就對(duì)了,紅沖分錄就是做10月份相反的分錄 11月分錄如下: 借:固定資產(chǎn) ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?貸:銀行存款 ? ? ? ? 長(zhǎng)期應(yīng)付款 ? ? ? ? ?預(yù)付賬款
那計(jì)提折舊是從11月開始還是12呢
從12月份開始計(jì)提折舊
問(wèn)題10月就買汽車了,原理是11月該計(jì)提了吧
你發(fā)票是11月的發(fā)票吧
是的發(fā)票是11月份開,但是實(shí)際車是10月份回來(lái)了
以收到發(fā)票為準(zhǔn)計(jì)入固定資產(chǎn)
那老師,44萬(wàn)是貸款的,那么銀行說(shuō)給我們開票,但是現(xiàn)在這個(gè)沒(méi)收到發(fā)票,那么現(xiàn)在這個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付款直接寫44萬(wàn)?如果后期取到發(fā)票了又怎么做賬?取到發(fā)票會(huì)有進(jìn)項(xiàng)稅
他給你們開的應(yīng)該是利息的發(fā)票,你計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,和長(zhǎng)期借款無(wú)關(guān)的。
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!