可以的,按照上面的來就行。
對方公司稅率開錯了,我們這個月可以先抵進項,然后下個月對方公司開紅字沖掉在重新開票,我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,用新開的發(fā)票,這樣可以嗎
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我有一個發(fā)票對方給我們開錯了,發(fā)票當時沒入賬但我已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在對方把那個發(fā)票作廢了,開了紅字發(fā)票,又重開開了一個正確的藍字發(fā)票,這樣我報稅的時候要進項稅額轉(zhuǎn)出,我賬上的話是借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣進項稅額轉(zhuǎn)出借方有余額,我要是平的話貸進項稅額轉(zhuǎn)出,我借方應(yīng)該是什么科目?
我這邊上個月收到了一張進項發(fā)票、以抵扣、是對方開具紅字信息表、開具負數(shù)發(fā)票、我們拿來做賬做進項稅額轉(zhuǎn)出是這樣嗎
10月收到的進項票,我們抵扣了,對方紅字沖銷了,11月有又重新開票給我們,金額稅額一樣,可以做一筆借轉(zhuǎn)出 貸進項嗎,還是怎樣?
老師,所得稅匯算清繳時,信息表這里顯示與登記不一致,如何查看原登記信息?謝謝老師
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有無一個進出倉的表格,里面有進倉單號,規(guī)格,數(shù)量,金額,出倉單號,規(guī)格,數(shù)據(jù),金額,,,月底還可以對比,能反映剩下未出倉數(shù)據(jù),金額?
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但是不做2、3條分錄的情況下,怎樣做合并分錄?老會計說要沖費用,應(yīng)付不用沖,不明白什么意思
借制造費用 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸,制造費用 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
意思是做第一筆,加上你現(xiàn)在這筆?為什么進項稅要再再增加的?
對的,是的,不需要再增加其他的
但是你的那筆一借一貸有費用了呀,為啥還要做?而且為什么還要增加進項?
對方給你開了,重新開了,你不需要認證嗎?重新開的發(fā)票,你不需要做賬務(wù)處理。
但是第一筆不是入了進項了嗎
第一筆是之前的藍色發(fā)票的呀。
現(xiàn)在手里有三張發(fā)票。
之前的藍色發(fā)票已經(jīng)給你開了負數(shù)發(fā)票,這個就不允許抵扣了,需要進項轉(zhuǎn)出 只能抵扣重新給你開的。
你需要重新認證的。
但我們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)就只有一筆:借:費用 進項 貸:應(yīng)付,那怎么辦
你好,你紅沖再做一遍,最后不還是這個意思啊,也沒有重復(fù)做呀,
就是第一筆是借:制造費用 進項 貸:應(yīng)付 然后第二筆是 借進項 貸轉(zhuǎn)出?
我意思是有兩個進項
可以的 可以這么做的
貸進項稅轉(zhuǎn)出的意思是?
就是不允許抵扣增值稅需要轉(zhuǎn)出
但是進項稅又增加了呢,啥意思
不是很明白為啥第二筆是借進項 貸轉(zhuǎn)出,又借進項,進項稅不是又多了嗎
第二次開了正數(shù)發(fā)票給你開了一個進項發(fā)票,他不增值加 ?一共就三張發(fā)票
是不是意思是第二筆分錄借進項是第三張票的進項 貸轉(zhuǎn)出就是指第一張票和第二張票的進項不抵扣互相抵消了
進項轉(zhuǎn)出是負數(shù)發(fā)票第二張的