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10月收到的進項票,我們抵扣了,對方紅字沖銷了,11月有又重新開票給我們,金額稅額一樣,可以做一筆借轉(zhuǎn)出 貸進項嗎,還是怎樣?

10月收到的進項票,我們抵扣了,對方紅字沖銷了,11月有又重新開票給我們,金額稅額一樣,可以做一筆借轉(zhuǎn)出 貸進項嗎,還是怎樣?
2023-12-05 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 18:03

可以的,按照上面的來就行。

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:04

但是不做2、3條分錄的情況下,怎樣做合并分錄?老會計說要沖費用,應(yīng)付不用沖,不明白什么意思

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:05

借制造費用 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸,制造費用 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:07

意思是做第一筆,加上你現(xiàn)在這筆?為什么進項稅要再再增加的?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:11

對的,是的,不需要再增加其他的

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:20

但是你的那筆一借一貸有費用了呀,為啥還要做?而且為什么還要增加進項?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:22

對方給你開了,重新開了,你不需要認證嗎?重新開的發(fā)票,你不需要做賬務(wù)處理。

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:24

但是第一筆不是入了進項了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:24

第一筆是之前的藍色發(fā)票的呀。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:24

現(xiàn)在手里有三張發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:24

之前的藍色發(fā)票已經(jīng)給你開了負數(shù)發(fā)票,這個就不允許抵扣了,需要進項轉(zhuǎn)出 只能抵扣重新給你開的。

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:25

你需要重新認證的。

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:39

但我們的業(yè)務(wù)系統(tǒng)就只有一筆:借:費用 進項 貸:應(yīng)付,那怎么辦

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:41

你好,你紅沖再做一遍,最后不還是這個意思啊,也沒有重復(fù)做呀,

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:42

就是第一筆是借:制造費用 進項 貸:應(yīng)付 然后第二筆是 借進項 貸轉(zhuǎn)出?

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:42

我意思是有兩個進項

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:47

可以的 可以這么做的

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 18:49

貸進項稅轉(zhuǎn)出的意思是?

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:54

就是不允許抵扣增值稅需要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 19:44

但是進項稅又增加了呢,啥意思

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 19:45

不是很明白為啥第二筆是借進項 貸轉(zhuǎn)出,又借進項,進項稅不是又多了嗎

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齊紅老師 解答 2023-12-05 19:48

第二次開了正數(shù)發(fā)票給你開了一個進項發(fā)票,他不增值加 ?一共就三張發(fā)票

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快賬用戶4207 追問 2023-12-05 19:51

是不是意思是第二筆分錄借進項是第三張票的進項 貸轉(zhuǎn)出就是指第一張票和第二張票的進項不抵扣互相抵消了

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齊紅老師 解答 2023-12-05 20:02

進項轉(zhuǎn)出是負數(shù)發(fā)票第二張的

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可以的,按照上面的來就行。
2023-12-05
如果可以的話,最好是讓他這個月作廢了,重新開具,要不然的話,他下月可能處理的時候,他稍微復(fù)雜一點
2021-07-31
你好? ?需要的。 你開了紅字信息表? 做轉(zhuǎn)出分錄 :借費用或者成本貸進項稅轉(zhuǎn)出 然后 收到紅字發(fā)票? 做 :借 成本或者費用負數(shù) 貸應(yīng)付賬款負數(shù)? 或者銀行存款負數(shù)??
2021-02-02
學員你好,你們已經(jīng)抵扣,由你們開紅字申請表,對方開負數(shù)發(fā)票后進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-11-27
同學你好 這個就是原分錄負數(shù)紅沖
2022-05-05
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