你好,那你查一下是少做了入庫嗎?有沒有欠了人家的錢,賬上沒顯示。
你好老師,公司內(nèi)賬期初商品庫存沒有錄入,現(xiàn)在商品出現(xiàn)了負數(shù),老板說期初的東西都是公司沒有成立時候在別人那里拿的散件,記不清楚了,能不能把負數(shù)商品,填寫一個期初數(shù),然后成正數(shù),然后這個月底盤一次庫存,把所有產(chǎn)品盤一遍,多了就盤盈少了就盤虧這樣可以嗎?然后從11月份開始根據(jù)盤好的庫存開始一進一出呢
請問老師:小規(guī)模公司,公司賬上現(xiàn)在應付賬款—b公司余額是貸方負數(shù)。向b公司購入商品,可以這樣做分錄嗎?借:庫存商品過,貸應付賬款
老師,想請教一下,公司以前的會計做的都是糊涂流水賬,前幾天買了系統(tǒng),我現(xiàn)在是正在期初建賬階段還未開賬,建賬時有期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入,公司到目前為止倉庫里有我單位之前向供應商購買的設(shè)備,用于方便以后售賣,屬于庫存商品,現(xiàn)在開賬時我應該往期初數(shù)據(jù)里庫存商品借方錄入,但我不知道相對應的貸方是哪個科目,借貸不平?jīng)]法開賬呀,可怎么辦?
老師好,上月公司產(chǎn)品發(fā)票沒到,我做的庫存商品-暫估,月末結(jié)轉(zhuǎn)出庫,庫存商品-暫估余額為0。這個月按發(fā)票實際數(shù)量做入庫并沖銷原暫估憑證(和暫估數(shù)一樣)。期末發(fā)現(xiàn)庫存商品-a商品有借方余額,庫存商品-暫估有借方負數(shù)余額,這種情況對嗎?如何把庫存商品-暫估余額數(shù)調(diào)整為0,庫存商品-a商品的余額為實際庫存數(shù)?
老師,我接手一家商貿(mào)公司,前期他們在代理公司代賬,賬務(wù)比較亂,銀行存款,現(xiàn)金,庫存商品帳面數(shù)據(jù)和實際對不上,二期庫存商品沒有數(shù)量,只有總金額。我需要怎么調(diào)整過來,沒有思路了
股東退出,股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新進股東和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交個稅,這兩個公司都用做賬嗎?應該怎么做
老師:公司購入的創(chuàng)可貼和三七傷藥片計入什么科目
使用權(quán)資產(chǎn) 財務(wù)做賬系統(tǒng)沒有 怎么辦 快賬沒有啊
老師 匯算清繳現(xiàn)金流量表怎么填?不需要補退稅
老師,固定資產(chǎn)這里沒有享受優(yōu)惠的情況下,稅收金額和賬載金額一致就行,對嗎?謝謝
老師,外賬不開發(fā)票的收入究竟要不要進公戶,
老師,考完了,就是經(jīng)濟法的。判斷題。他說嗯,如果有特殊原因需要需要外借原始憑證記賬憑證的經(jīng)營會計機構(gòu)人員批準可以外借。這個是對的還是錯的呢?
請問老師,中期貸款是屬于短期借款還是長期借款?
同一個合同,有銷售材料13%的稅率,又有安裝9%,己經(jīng)分開核算,這個在同一個合同中可以有二種稅率存在的(如果不能分開核算只能是按9%),這是囯稅總局哪個條款呢?
請問工作滿8年,后去另外公司上班半年,已知之前并未申請過年休假,那本年可以申請的年休假是5天嗎?
老師,這都好久以前的事了,之前就一直沒賬,賬是今年7月份記的
你好,也就是查不到是嗎?如果是的話做盤盈 借庫存商品,貸待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,借管理費用負數(shù)
老師,現(xiàn)在賬上負數(shù)20萬,實際庫存60萬,那我盤盈80萬,是不也不太對呀
那你不是查不到原因,查不到原因的話,只能盤贏80。
還有老師,有固定資產(chǎn),但是也找不到當時購買單據(jù),金額這塊如何入賬
當時用什么支付的 如果個人支付的有證明嗎?你們需要還錢給個人吧?如果公戶支付的話,銀行回單里面應該有。
就是之前的數(shù)據(jù)都不確定了,單據(jù)也找不到呢
你好估算一個價值的