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老師,商貿(mào)小規(guī)模公司,庫存商品一直是負數(shù),現(xiàn)在需要根據(jù)實際數(shù)據(jù)調(diào)整期初數(shù)據(jù),借方庫存商品,貸方記啥呀

2023-12-05 17:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-05 17:48

你好,那你查一下是少做了入庫嗎?有沒有欠了人家的錢,賬上沒顯示。

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快賬用戶6515 追問 2023-12-05 17:50

老師,這都好久以前的事了,之前就一直沒賬,賬是今年7月份記的

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齊紅老師 解答 2023-12-05 17:51

你好,也就是查不到是嗎?如果是的話做盤盈 借庫存商品,貸待處理財產(chǎn)損益, 借待處理財產(chǎn)損益,借管理費用負數(shù)

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快賬用戶6515 追問 2023-12-05 18:01

老師,現(xiàn)在賬上負數(shù)20萬,實際庫存60萬,那我盤盈80萬,是不也不太對呀

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:02

那你不是查不到原因,查不到原因的話,只能盤贏80。

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快賬用戶6515 追問 2023-12-05 18:14

還有老師,有固定資產(chǎn),但是也找不到當時購買單據(jù),金額這塊如何入賬

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:15

當時用什么支付的 如果個人支付的有證明嗎?你們需要還錢給個人吧?如果公戶支付的話,銀行回單里面應該有。

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快賬用戶6515 追問 2023-12-05 18:16

就是之前的數(shù)據(jù)都不確定了,單據(jù)也找不到呢

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齊紅老師 解答 2023-12-05 18:21

你好估算一個價值的

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你好,那你查一下是少做了入庫嗎?有沒有欠了人家的錢,賬上沒顯示。
2023-12-05
你好同學,期初數(shù)據(jù)應該是期初數(shù)已經(jīng)有的,錄入就可以。 你是要補錄賬嗎
2023-11-13
同學你好 同學你好 這個不能是負數(shù)
2023-05-09
對的,是的,是這么做的
2023-07-12
你好;? ? ?對不上; 先去建賬; 根據(jù)他們的期末數(shù)據(jù)建賬;然后一個個科目去清理; 然后調(diào)整? ?
2023-05-19
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