你好,同學(xué) 這個(gè)可以差額補(bǔ)在本期申報(bào),不用更正
我們11月個(gè)稅報(bào)10月份實(shí)發(fā)工資,10月份實(shí)發(fā)是九月份工資,員工三天工資沒有要,算10月工資了。應(yīng)該是給他0申報(bào)吧?但是我沒有因?yàn)樯陥?bào)工資就沒有申報(bào),現(xiàn)在他斷了一個(gè)月這個(gè)有沒有影響?
老師,我剛發(fā)現(xiàn)個(gè)稅12月份應(yīng)該申報(bào)11份工資表,我申報(bào)的是12月份工資表,也就是計(jì)提的12月份工資表,申報(bào)了,現(xiàn)在怎么辦
老師,我們以前是按照本月申報(bào)上月工資,是按照申報(bào)期申報(bào)工資的,不是按照發(fā)放工資所得月份申報(bào)的?,F(xiàn)在要調(diào)整和總部一樣的申報(bào)方式,所以財(cái)務(wù)2月份申報(bào)1月份工資時(shí)候是零申報(bào),零申報(bào)報(bào)表上減除額也會(huì)是5000元。我做的1月份工資減除額是5000元。2月15號(hào)發(fā)1月份工資?,F(xiàn)在3月份,財(cái)務(wù)申報(bào)1月份發(fā)放的工資,結(jié)果她薪金申報(bào)表上的減除費(fèi)用是10000元,相當(dāng)于我始終要和財(cái)務(wù)申報(bào)表減除費(fèi)用少扣除5000元。我是不是要調(diào)整來和她一樣?
老師,10月份的工資12月份發(fā)放的,意思是11月份沒有實(shí)付工資,那我申報(bào)11月份的個(gè)稅怎么申報(bào)呢?是零申報(bào)呢?還是按計(jì)提的申報(bào)呢?如果11月零申報(bào)了,在12月份實(shí)付了10月份和11月份的工資,那在1月份是要報(bào)2個(gè)月的個(gè)稅嗎?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉(zhuǎn)到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報(bào)個(gè)稅都是當(dāng)月報(bào)當(dāng)月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報(bào)的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報(bào)的,所以現(xiàn)在就相差了一個(gè)月,他現(xiàn)在個(gè)稅上查就是6月份沒有申報(bào),那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報(bào)了5 月份的工資 就是現(xiàn)在只有6月份沒有申報(bào),影響他積分了,5月份申報(bào)了,然后就到7月份了,6月份沒有申報(bào) 我們公司是6月份申報(bào)4月份的工資,但是他4月份的工資是外包那邊5月份給他申報(bào)了,所以6月份也沒有他的,現(xiàn)在要怎么辦
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
老師,就是這個(gè)員工12月份的工資申報(bào)金額里面加上這個(gè)差額是嗎
就是這個(gè)員工12月份的工資申報(bào)金額里面加上這個(gè)差額是嗎 是的
好的,謝謝老師
那老師,就是個(gè)稅申報(bào)的工資,員工應(yīng)發(fā)8000,扣去社保是7000多,那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是填7000多的工資嗎
申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是填7000多的工資
好的好的,謝謝老師
不客氣,同學(xué),祝你生活愉快